借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付股利
老師,我們老大喊我把科目余額表平了,做成股東分紅 ,請(qǐng)問(wèn)老師要怎么做呢
老師,我們單位有一個(gè)股東要做分紅,已經(jīng)轉(zhuǎn)款。請(qǐng)問(wèn)我會(huì)計(jì)科目怎么做?然后要申報(bào)所得嗎?在哪個(gè)里面做申報(bào)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我再1月份的賬目中,計(jì)提了應(yīng)分配給股東的分紅實(shí)際沒(méi)支付,科目是借 利潤(rùn)分配-應(yīng)付普通股利,貸 應(yīng)付股利。 但是現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)了損益出具報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表不平,不平的數(shù)據(jù)就是計(jì)提股東分紅的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我想問(wèn)下,我們是酒店,賬目怎么做,還有就是老板是五個(gè)股東,怎么分紅呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們做了無(wú)票收入,但這個(gè)月客戶又喊我們公司把票開(kāi)給開(kāi),我們?cè)诩t沖的時(shí)候是把金額全部沖完還是要留一小部分不紅沖?
老師 代理記賬合同總額5000,預(yù)付了50%,分錄:預(yù)付-某單位2500,貸銀存2500,當(dāng)月收到代理記賬公司50%的發(fā)票,怎么轉(zhuǎn)到費(fèi)用呢
老師,應(yīng)收和應(yīng)付之前都沒(méi)有按項(xiàng)目輔助核算,現(xiàn)在要按項(xiàng)目輔助核算,這個(gè)要怎么辦呢?收入和成本也是,之前也沒(méi)有按項(xiàng)目核算,現(xiàn)在也要按項(xiàng)目核算,要怎么銜接呢,謝謝老師
甲公司2x19年4月1日自二級(jí)股票市場(chǎng)購(gòu)得乙公司40%的股份,價(jià)款為800萬(wàn)元,并支付相關(guān)稅費(fèi)10萬(wàn)元,能夠?qū)σ夜镜慕?jīng)營(yíng)決策施加重大影響,當(dāng)日乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為1500萬(wàn)元。5月15日乙公司宣告現(xiàn)金股利50萬(wàn)元,6月5日實(shí)際發(fā)放。乙公司全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)200萬(wàn)元,假定利潤(rùn)在各月間均衡分布。2×19年末乙公司因持有的其他債權(quán)投資增值造成其他綜合收益增加60萬(wàn)元。2×20年1月1日甲公司賣(mài)掉了所持乙公司的3/4,售價(jià)為900萬(wàn)元,剩余股份不再具有重大影響,甲公司將其分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn),當(dāng)日剩余股份的公允價(jià)值為300萬(wàn)元。甲公司下列會(huì)計(jì)處理正確的有()。口A2×19年末長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面余額為874萬(wàn)元82×20年1月1日確認(rèn)的投資收益為350萬(wàn)元2×20年1月1日剩余10%對(duì)乙公司投資應(yīng)作為口~髮然收益工具投資按蹲,人賬價(jià)值321日5
小規(guī)模租入一臺(tái)鉆機(jī)怎么做賬,租賃半年
一般情況下合同是多少就要開(kāi)多少票嗎?,比如公期三個(gè)月合同35萬(wàn)
老師您好 咱們有個(gè)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 以前是股東人民幣投資 現(xiàn)在股東從外蒙進(jìn)蒙古包 作為投資 這樣可以互相轉(zhuǎn)換物資投資可以是嗎 要是可以需要辦什么手續(xù)
老師,我的個(gè)稅申報(bào)超過(guò)第一檔,到了第二檔,個(gè)稅是分段計(jì)算還是全部按第二檔算呢?
小微企業(yè)認(rèn)定跟收入沒(méi)有關(guān)系吧
老師請(qǐng)問(wèn)納稅人資格認(rèn)定表(小規(guī)模的 在哪里找?)
你好,老師,我們帳上的這個(gè)土地出讓金具體能涉及到什么業(yè)務(wù)?都該怎么去做賬?
老師那我的應(yīng)付賬款借方怎么平掉呢?是子公司多付給總公司了,老大喊轉(zhuǎn)成總公司得到的分紅
是分公司不是子公司,平時(shí)我們分公司向總公司采購(gòu)貨物的
分公司賬戶銷售收到款會(huì)按月轉(zhuǎn)到總公司做應(yīng)付賬款,最后就轉(zhuǎn)多了應(yīng)付余額就在借方去了,說(shuō)不用轉(zhuǎn)回來(lái)了直接做成分紅,我就不知道怎么平這個(gè)賬了
分公司轉(zhuǎn)給總公司不叫分紅,那直接平就可以了 借利潤(rùn)分配 貸應(yīng)付賬款
老師,我們是獨(dú)立核算的分公司 也不做分紅嗎?那多付的應(yīng)付賬款在總公司屬于什么呢?
分紅是母子公司之間的,多付的應(yīng)付賬款在總公司屬于一項(xiàng)資產(chǎn)
好的 謝謝老師
不客氣,滿意五星好評(píng),謝謝