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老師 代理記賬合同總額5000,預(yù)付了50%,分錄:預(yù)付-某單位2500,貸銀存2500,當(dāng)月收到代理記賬公司50%的發(fā)票,怎么轉(zhuǎn)到費用呢

2025-08-04 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-04 11:28

借:管理費用-辦公費 貸:預(yù)付-某單位2500

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借:管理費用-辦公費 貸:預(yù)付-某單位2500
2025-08-04
那請問老師:11月23日支付該公司了2500元。 借:其他應(yīng)付款2500 貸:銀行存款2500 記賬憑證的附件是什么呢? 銀行回單的
2022-11-23
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預(yù)付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會計分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預(yù)付賬款(紅字) 50萬 待取得發(fā)票時,會計分錄為: 借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:預(yù)付賬款 1.暫估車間水電費: 借:制造費用—水電費 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
有差額嗎,沒有差額不做有差額做 借銷售費用 負(fù)數(shù),貸預(yù)付賬款。負(fù)數(shù) 之后按發(fā)票做
2020-09-02
你好!你已經(jīng)計入管理費用了,收到發(fā)票直接貼進(jìn)去就好了
2023-08-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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