小規(guī)模納稅人可以按季度做賬嗎 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,應(yīng)該做在業(yè)務(wù)發(fā)生的當(dāng)月。但由于季度申報(bào)增值稅和所得稅,季度內(nèi)有些延遲,對稅收金額沒有影響,也沒有什么關(guān)系。 小規(guī)模企業(yè)是核定征收的小規(guī)模納稅人企業(yè),與其他企業(yè)一樣:每月上交增值稅,按季預(yù)交所得稅; 二、增值稅方面: 如果當(dāng)月沒有發(fā)生任何銷售收入,也必須按核定的最低營業(yè)額上交增值稅,這種情況下所交納的增值稅就與銷售收入無關(guān)了,它相當(dāng)于企業(yè)的一種其他費(fèi)用類開支,個(gè)人認(rèn)為,它只能記入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”科目。
小規(guī)模納稅人可以按季度來做賬嗎
小規(guī)模納稅人企業(yè)可以按季度做賬嗎?
小規(guī)模納稅人按季度做賬,出報(bào)表可以嗎?還是得按月呢?
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅季度表可以按年繳納不
1:小規(guī)模納稅人企業(yè),要求按季度報(bào)稅,是否可以按季度做賬?2:房屋租金做賬,不按月分?jǐn)備N,到年底一次性攤銷完可以嗎
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
用的金蝶軟件做賬,按季度做賬,比如1月和2月的賬期是不是直接空結(jié)掉就行?
你好,不能跨月結(jié)賬,沒業(yè)務(wù)也需要結(jié)賬才能轉(zhuǎn)入下一個(gè)月
我的意思是每個(gè)月有業(yè)務(wù),但小規(guī)模企業(yè),我想按季度做賬,用的做賬軟件,比如1和2月能不能不做賬直接結(jié)賬,把賬都做到3月份?
你好,可以的,但不能跨月結(jié)賬