你好!是的。當(dāng)不開票收入交稅。 是不是要交稅要看他是怎么開的發(fā)票,還要看他的收入有多少,是不是 一般納稅人等。
預(yù)付卡銷售方與售卡方非一個納稅人,銷售方收到售卡方的結(jié)算款時,應(yīng)向銷售方開具增值稅普通發(fā)票。 1.此處結(jié)算款是購買方購買的預(yù)付卡的卡面總金額還是購買方實際消費的金額? 2.開票內(nèi)容開什么?開預(yù)付卡還是實際的經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容?
老師,稅一里,預(yù)售卡和銷售方不是同一方的時候,持卡人去銷售方買貨物,銷售方不得給持卡人開具發(fā)票,但要根據(jù)規(guī)定繳納增值稅,他沒有開發(fā)票怎么繳稅,是填到未開發(fā)票收入里么,那天給售卡方開具普票要交稅么?
銷售方是一般納稅人,購買方是小規(guī)模,銷售方上年給購買方開具的普通發(fā)票購買方?jīng)]有入賬,購買方已做完上年度匯算清繳,那么購買方未入賬的上年度發(fā)票怎么處理
老師,我是購買方,6月銷售方給我方開具的增值稅專票只是名頭開錯,7月我方已抵扣已繳稅,8月我方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,并開具紅字發(fā)票信息表(假如稅額:1000),銷售方同時也重新給我方重新開具名頭對的稅額一模一樣的專票,8月我方?jīng)]有開具銷項發(fā)票,已按開具紅字信息表稅額1000元繳納增值稅及附加稅,請問這筆分錄怎么做?
增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當(dāng)天,先開具發(fā)票的為開具發(fā)票的當(dāng)天。這個規(guī)定僅限于采取直接收款方式銷售貨物?對于預(yù)收款,視同銷售等其他種類的銷售行為要不要看開具發(fā)票的時間?比如預(yù)收款的方式銷售貨物,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為發(fā)出貨物時,那么這個時間要不要跟開具發(fā)票時間對比誰在前?
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要勞務(wù)資質(zhì)不?
請問現(xiàn)在申報第三季度可以直接彌補(bǔ)虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補(bǔ)虧損
老師,個人所得稅單位報了,企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國家補(bǔ)助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問稅務(wù)師考試今年的會計繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運(yùn)輸公司缺進(jìn)項票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來增值稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報表中實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額和個稅申報表中的本期收入累計數(shù)一致嗎,還是實領(lǐng)工資的累計金額呢?
老師意思是銷售方要交2次稅,一次是持卡人去消費的時候,一次是給售卡方開票的時候
你好!不是,正常給銷售卡的時候開的是預(yù)收款發(fā)票,是不交稅的