同學(xué)你好,是需要合并工資申報(bào)的;
高溫補(bǔ)助做進(jìn)工資單一起發(fā)放了,那高溫補(bǔ)貼算社?;鶖?shù)嗎?最后應(yīng)發(fā)工資合計(jì)數(shù)包括高溫補(bǔ)貼了
老師高溫補(bǔ)貼用合并進(jìn)入工資申報(bào)嗎
高溫補(bǔ)貼計(jì)入福利費(fèi)還是計(jì)入工資申報(bào)
防暑降溫費(fèi) 和高溫補(bǔ)貼 都需要并入工資繳納個(gè)稅嗎
老師 夏天高溫補(bǔ)貼要申報(bào)在工資里面嗎?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開(kāi)居間服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對(duì)方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺(tái)代開(kāi)的機(jī)票、服務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
我們單位是個(gè)門診部,有一個(gè)小食堂就員工自己的幾十個(gè)人的小食堂,那個(gè)食堂師傅他在稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票,上面寫(xiě)的項(xiàng)目是勞務(wù)費(fèi),那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來(lái)交啊?他開(kāi)的這個(gè)金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個(gè)人12塊錢的標(biāo)準(zhǔn)給他的,然后他這個(gè)金額應(yīng)該包括他的這個(gè)購(gòu)買食堂的菜費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)一起,開(kāi)的就上面就寫(xiě)的是勞務(wù)費(fèi)因?yàn)槲覀儌€(gè)稅系統(tǒng)跳出來(lái)要我們單位來(lái)跟他交這個(gè)個(gè)稅,應(yīng)如何來(lái)辦?
老板有個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)鋼材銷售,他朋友也想?yún)⑴c合作,資金一人出一半,利潤(rùn)也一人一半,但是他朋友不想以實(shí)收資本來(lái)投資,請(qǐng)問(wèn)老師如果這樣他打進(jìn)的款項(xiàng)怎么會(huì)計(jì)處理?后面產(chǎn)生的利潤(rùn)及本金怎么轉(zhuǎn)給他朋友才合規(guī)呢?以及要產(chǎn)生哪些稅呢?謝謝老師
小規(guī)模納稅人舉辦賽事購(gòu)買車輛無(wú)償捐贈(zèng)出去,需要繳納稅款不
你好,老師,一般納稅人公司國(guó)際物流公司,開(kāi)報(bào)關(guān)費(fèi)用可以開(kāi)普票?還是一定要開(kāi)專用發(fā)票
老師咨詢一下,小規(guī)模公司,2023年開(kāi)票6400元,用戶給匯款到公戶了,但財(cái)務(wù)做的收款是現(xiàn)金收款。原因是這個(gè)公司只做了這一筆業(yè)務(wù),再?zèng)]有其他業(yè)務(wù),銀行流水一直沒(méi)有給代賬公司,所以才做的現(xiàn)金收款,今天把賬拿回來(lái)了,發(fā)現(xiàn)銀行余額7000,賬面銀行余額是0,銀行流水都沒(méi)有做賬,現(xiàn)在怎么調(diào)整,沒(méi)做賬的銀行交易怎么補(bǔ)呢?
老師,企業(yè)之前和員工簽合同,由于社保原因,現(xiàn)在想重新統(tǒng)一簽訂一次,是否需要把之前的已簽訂的合同做了解除合同,還是不需要就是簽訂新的就可以了
以前買的二手車記成本里了,現(xiàn)在又買了一輛我想記固定資產(chǎn)可以嗎
這個(gè)是不管金額大小的對(duì)吧,100塊也要記入工資的吧
同學(xué)你好,是的,是這樣的;