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應(yīng)收賬款75000元,現(xiàn)收到對(duì)方一張承兌匯票80000元,將多余5000元退回,應(yīng)如何做賬

2020-10-26 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-26 16:16

您好 借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 銀行存款

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您好 借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 銀行存款
2020-10-26
你好,做到營(yíng)業(yè)外支出中 借銀行存款4990 營(yíng)業(yè)外支出10 貸銀行存款5000
2021-09-30
你哈,題目按要求做什么
2022-03-21
您好 (23)公司采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款300000元,增值稅額39000元,收到339000元的商業(yè)承兌匯票一張。 借 應(yīng)收票據(jù)339000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額39000 (24)公司將上述商業(yè)承兌匯票向銀行辦理貼現(xiàn),貼現(xiàn)息為24000元。同時(shí)將上年銷售商品所收到的一張面值為80000元、已到期的無息銀行承兌匯票,連同解訖通知書和進(jìn)賬單交銀行辦理轉(zhuǎn)賬,收到銀行蓋章退回的進(jìn)賬單一聯(lián),款項(xiàng)銀行已收妥。 借 銀行存款419000-24000 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用24000 貸 應(yīng)收票據(jù)339000+80000=419000 (25)確認(rèn)應(yīng)計(jì)入本期損益的借款利息共32500元,其中,短期借款利息22000元,長(zhǎng)期借款利息10500元。 李 財(cái)務(wù)費(fèi)用32500 貸 應(yīng)付利息22000 貸 長(zhǎng)期借款 10500 (26)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊120000元,其中,應(yīng)計(jì)入制造費(fèi)用100000元,管理費(fèi)用20000元。 借 制造費(fèi)用100000 借 管理費(fèi)用20000 貸 累計(jì)折舊120000 (27)攤銷無形資產(chǎn)80000元。 借 管理費(fèi)用80000 貸 累計(jì)攤銷80000 (28)用銀行存款支付管理部門水電費(fèi)12000元、生產(chǎn)車間水電費(fèi)75000元。 借 管理費(fèi)用12000 借 制造費(fèi)用75000 貸 銀行存款12000+75000=87000 (29)用銀行存款支付本年度企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)67100元。 借 管理費(fèi)用67100 貸 銀行存款67100 (30)本期產(chǎn)品銷售應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅14875元,教育費(fèi)附加6375元。 借 稅金及附加21250 貸 應(yīng)交稅費(fèi)14875+6375=21250
2022-06-12
您好 (23)公司采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款300000元,增值稅額39000元,收到339000元的商業(yè)承兌匯票一張。 借 應(yīng)收票據(jù)339000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額39000 (24)公司將上述商業(yè)承兌匯票向銀行辦理貼現(xiàn),貼現(xiàn)息為24000元。同時(shí)將上年銷售商品所收到的一張面值為80000元、已到期的無息銀行承兌匯票,連同解訖通知書和進(jìn)賬單交銀行辦理轉(zhuǎn)賬,收到銀行蓋章退回的進(jìn)賬單一聯(lián),款項(xiàng)銀行已收妥。 借 銀行存款339000+80000-24000 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用24000 貸 應(yīng)收票據(jù)339000+80000=419000 (25)確認(rèn)應(yīng)計(jì)入本期損益的借款利息共32500元,其中,短期借款利息22000元,長(zhǎng)期借款利息10500元。 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用32500 貸 應(yīng)付利息22000 貸 長(zhǎng)期借款10500 (26)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊120000元,其中,應(yīng)計(jì)入制造費(fèi)用100000元,管理費(fèi)用20000元。 借 制造費(fèi)用100000 借 管理費(fèi)用20000 貸 累計(jì)折舊120000 (27)攤銷無形資產(chǎn)80000元。 借 管理費(fèi)用80000 貸 累計(jì)攤銷80000 (28)用銀行存款支付管理部門水電費(fèi)12000元、生產(chǎn)車間水電費(fèi)75000元。 借 管理費(fèi)用12000 借 制造費(fèi)用75000 貸 銀行存款87000 (29)用銀行存款支付本年度企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)67100元。 借 管理費(fèi)用61700 貸 銀行存款61700 (30)本期產(chǎn)品銷售應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅14875元,教育費(fèi)附加6375元。 借 稅金及附加21250 貸 應(yīng)交稅費(fèi)14875+6375=21250
2022-06-11
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