這個(gè)是各自己開具自己的發(fā)票處理,才能入賬。不然再怎么處理,對(duì)方都會(huì)虧。
我們是購(gòu)買方,以舊換新購(gòu)入一臺(tái)新設(shè)備,對(duì)方給我們開具差價(jià)發(fā)票,我們賬務(wù)稅務(wù)如何處理
我們是購(gòu)買方,以舊換新購(gòu)入一臺(tái)新設(shè)備,對(duì)方給我們開具差價(jià)發(fā)票,我們賬務(wù)稅務(wù)如何處理
老師,幫我看看,公司處理一臺(tái)設(shè)備,買了7萬(wàn)給乙方,然后乙方把錢給了丙方,因?yàn)槲覀儚谋劫I了一臺(tái)新的設(shè)備29萬(wàn),丙方給我們開了發(fā)票!幫我看看這個(gè)分錄可對(duì)?
老師,請(qǐng)問一下,我們公司在甲方購(gòu)買了一臺(tái)機(jī)械設(shè)備賣給乙方,甲方給我們開具的發(fā)票是租賃發(fā)票,而我們開給乙方的是設(shè)備發(fā)票,我們拿到甲方的租賃發(fā)票該如何做帳呢?
我們提供信息系統(tǒng)服務(wù),合同約定贈(zèng)送設(shè)備硬件,給對(duì)方開具6%服務(wù)發(fā)票,但我們買去硬件設(shè)備時(shí)按設(shè)備采購(gòu)進(jìn)來,13%稅率,那我們提供服務(wù)贈(zèng)送設(shè)備如何做賬
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我開具舊貨發(fā)票的話,開票明細(xì)就寫對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn)名稱嗎,可以開嗎
一、是的,可以按固定資產(chǎn)的名稱。 二、你這個(gè)不是稅法中的舊貨的概念。舊貨在稅法上的概念有兩個(gè)特征,一是不是自己使用過(如銷售收購(gòu)來的舊的車輛),二是專指舊的汽車、舊摩托車、舊的游艇。 三、這個(gè)是自己使用過的固定資產(chǎn)
老師開的是普票還是專票
一般納稅人可以開普通發(fā)票,也可以開專用發(fā)票,主要看購(gòu)買方的意見處理,購(gòu)買方要普通發(fā)票就開具普通發(fā)票,購(gòu)買方要求開專用發(fā)票就開專用發(fā)票。
那這種出售使用過的固定資產(chǎn)是不是只能開普票
出售使用過的固定資產(chǎn)也是可以開專用發(fā)票的。固定資產(chǎn)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。