你好 發(fā)票開的不對 你們給他開舊設(shè)備他給你開新的 你們之前做了固定資產(chǎn)嗎
我們是購買方,以舊換新購入一臺新設(shè)備,對方給我們開具差價發(fā)票,我們賬務(wù)稅務(wù)如何處理
我們是購買方,以舊換新購入一臺新設(shè)備,對方給我們開具差價發(fā)票,我們賬務(wù)稅務(wù)如何處理
老師,幫我看看,公司處理一臺設(shè)備,買了7萬給乙方,然后乙方把錢給了丙方,因為我們從丙方買了一臺新的設(shè)備29萬,丙方給我們開了發(fā)票!幫我看看這個分錄可對?
老師,請問一下,我們公司在甲方購買了一臺機(jī)械設(shè)備賣給乙方,甲方給我們開具的發(fā)票是租賃發(fā)票,而我們開給乙方的是設(shè)備發(fā)票,我們拿到甲方的租賃發(fā)票該如何做帳呢?
老師,我們單位是一般納稅人,現(xiàn)將設(shè)備以舊換新,舊設(shè)備原值26548.68元,累計折舊9380.53元,現(xiàn)在和他們置換的新設(shè)備價值50600元,舊設(shè)備作價10600元,對方現(xiàn)在開票4000元,這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機(jī)的油費、餐費、過路費等有很多沒有發(fā)票的,這個應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄我怎么做???
各位老師大家好,這個公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個期初數(shù)據(jù)呢,請老師們指點一下,謝謝
員工九月份離職,九月工資正常發(fā),社保不給交了可以嗎?
老師,集團(tuán)公司與各子公司互相借款要寫借款單嗎?由誰寫?一個月有很多筆借款,要怎么寫呀?
老師你好,個體戶一般納稅人,7月28日辦理營業(yè)執(zhí)照,8月份變更的一般納稅人,9月份報的8月的房產(chǎn)稅和土地使用稅,10月1日我看電子稅務(wù)局,出現(xiàn)倆個房產(chǎn)稅,是不是重復(fù)計算了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,主要學(xué)哪些內(nèi)容?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎? 如果不能,負(fù)數(shù)如何開
做了固定資產(chǎn)的,我們開票的話按照稅率13%嗎
你好 一般納稅人的嗎 這本時間購入的
今年購入的,我們直接在開票系統(tǒng)里開具嗎
你好 可以 稅率13的稅率