你好 貸應(yīng)付賬款 、年末納稅調(diào)整
甘老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我公司是制造業(yè),現(xiàn)有賣廢料一批200塊錢現(xiàn)金,但是那批廢料早就領(lǐng)用過了,不在材料庫里面了。銷售時(shí)候也沒開票。要怎么做賬合適呢 我本來借庫存現(xiàn)金,貸其他業(yè)務(wù)收入,但是他們覺得稅的問題不好解決
請(qǐng)問老師!就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預(yù)付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時(shí)候,我不是就先做了,借預(yù)付,貸銀行。然后我這個(gè)是有材料的,就會(huì)有入庫單,剛剛領(lǐng)導(dǎo)的意思就是說,先暫估入庫,那我不是就要,借原材料(這個(gè)材料就是含稅的進(jìn))貸應(yīng)付-暫估。那我這時(shí)候出庫單也來了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時(shí)候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個(gè)不是就對(duì)不上了。等后面我收到發(fā)票的時(shí)候,我就要先把前面入庫的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫。然后這個(gè)出庫的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫的。天哪,這樣有別的辦法嘛
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物,購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項(xiàng)沖減庫存商品。請(qǐng)問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師,請(qǐng)問收到了物品但是沒有發(fā)票,后面也不會(huì)開票過來。入庫單如何入賬:借:周轉(zhuǎn)材料,貸:?。貸方寫什么科目呢?
老師好!由于上個(gè)月末盤點(diǎn)時(shí)某個(gè)商品盤錯(cuò)了,多盤了金額450,然后我在這個(gè)月做了盤點(diǎn)單減出來,也就是是當(dāng)月采購入庫沖紅450,但是這個(gè)月的賬面庫存也隨之多了450,請(qǐng)問這個(gè)帳上要怎么調(diào)平?。抠J方原材料,借方出什么科目呢
請(qǐng)問這個(gè)怎么選老師。
現(xiàn)在一般納稅人繳納增值稅月報(bào)申請(qǐng)流程是怎么樣?
這個(gè)個(gè)人經(jīng)營所得是按照5-35%的利潤申報(bào)稅務(wù)的,是嗎?
?老師,汽車行業(yè),收購和銷售的二手車都不開票,是上家直接過戶給現(xiàn)車主的,但是公司打了收購款,又收了銷售款的,這種怎么處理。 公司沒有采購和銷售的發(fā)票,但是賬走的公戶。
補(bǔ)提所得稅怎么做分錄
老師,你好,我現(xiàn)在要申報(bào)5月份的個(gè)稅,添加人員從業(yè)日期那邊填5月還是8月
開發(fā)票加稅點(diǎn)是用含稅加加稅點(diǎn),還是不含稅加加稅點(diǎn)
5200的電腦可以直接費(fèi)用嗎 不折舊可以不
公司招用的實(shí)習(xí)生,個(gè)稅怎么申報(bào)?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,不足一月怎么計(jì)算,比如2月7號(hào)入的職,10月離職實(shí)際按幾個(gè)月算
年末調(diào)整到什么科目呢?
你好 調(diào)整表不調(diào)整賬??
那應(yīng)付賬款就一直掛賬嗎?
你好 正常做賬了 付款了就應(yīng)平賬的??
老板買的,但是沒有報(bào)銷直接辦的入庫,沒有發(fā)票也不能抵扣,可以直接計(jì)入營業(yè)外收入出嗎?
你好 正常入賬 沒有發(fā)票不能稅前扣除? 不記營業(yè)外收入??
入賬時(shí),借:周轉(zhuǎn)材料 貸:應(yīng)付賬款,領(lǐng)用時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:周轉(zhuǎn)材料,年底調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,匯算清繳調(diào)整。但是入賬時(shí)的貸方應(yīng)付賬款不是一直在貸方嗎?老師這里不太理解?
你好 錢沒付就在貸方掛著? 其他處理對(duì)?
錢老板已經(jīng)付了個(gè)人付的,但是他不報(bào)銷。
你好 不報(bào)銷就不做賬?
但是辦了入庫,也有出庫。應(yīng)該不入外賬登記內(nèi)賬嗎?
你好 正常做賬 就是應(yīng)付賬款還掛著?