你好!你上個月多盤的時(shí)候,沒有做分錄的嗎
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫,入成品進(jìn)入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計(jì)他做的賬是,只要是購進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計(jì)它干的時(shí)候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價(jià)的這個成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個成本。
問題一商貿(mào)超市,一個季度一盤點(diǎn),盤虧了的話,做借待處理財(cái)產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報(bào)嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個月會有暫估收入,開票的月會沖減暫估,這個月銷項(xiàng)稅額沖回暫估的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因?yàn)橛袥_回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會計(jì)科目怎么做,具體的?沖回的時(shí)候收入也是含稅收入了,像這樣的我報(bào)稅是不是按正確的來?。堪凑_的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項(xiàng)稅,主營業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個月怎么調(diào)整科目
老師好!由于上個月末盤點(diǎn)時(shí)某個商品盤錯了,多盤了金額450,然后我在這個月做了盤點(diǎn)單減出來,也就是是當(dāng)月采購入庫沖紅450,但是這個月的賬面庫存也隨之多了450,請問這個帳上要怎么調(diào)平???貸方原材料,借方出什么科目呢
老師,請問發(fā)現(xiàn)19年的審計(jì)報(bào)告庫存商品那里多了一千多塊,原因是19年的賬在付款的時(shí)候但發(fā)票未到,直接入了庫存商品,后期來了發(fā)票沒發(fā)現(xiàn)有做了一筆,但在19年12月紅沖,但由于科目借貸方向的問題,不知道為什么審計(jì)沒有發(fā)現(xiàn),所以庫存多了一個商品。我們也沒有發(fā)現(xiàn)這個問題,導(dǎo)致20、21年的審計(jì)報(bào)告期初都是多這個金額,但實(shí)際我們的賬上是沒有這個金額的,這個要怎么調(diào)整?
#提問#老師麻煩問一下,因?yàn)榍捌趥}庫人員不穩(wěn),企業(yè)剛開始很亂,所以導(dǎo)致時(shí)間差等,老師如果4月領(lǐng)料單好幾種材料才領(lǐng)了0.43噸,結(jié)果4月入庫單入庫112.5噸,問一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實(shí)際盤點(diǎn)差額多少? 我覺得沒有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能,這應(yīng)該是3月的入庫吧,但3月份已做賬,這個入庫怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤點(diǎn),只要有單據(jù)就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了,沒有盤點(diǎn)表,也不知道庫存多少?就現(xiàn)在這個狀況怎么處理吧?哪個老師能給處理一下,麻煩接一下,不會的,不要接??!
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進(jìn)個體戶,可以開票嗎?
上個月沒有的
你好!如果上個月沒有做分錄,這個月也不用做啊。直接減掉就好?
賬面跟庫存不一致啊老師,因?yàn)樯显露嗟奈易隽吮P點(diǎn)單,出來的數(shù)據(jù)是在本月的采購入庫沖紅多盤的數(shù),但賬面并沒有對應(yīng)的沖掉就不平了啊
你好!你的盤點(diǎn)單錯了,但是分錄沒有計(jì),你現(xiàn)在也不用做分錄。直接在本月盤點(diǎn)單減去就好了。
老師這個圖是倉庫系統(tǒng),這個原材料上月實(shí)際庫存是10斤的,我誤看成10件了,這個月才發(fā)現(xiàn),我就做了盤點(diǎn)單,也就是自動在采購入庫沖掉9件,賬面憑證不是也要對應(yīng)的減出9件才對嗎?不然這月庫存一直不對
那我上月末誤把10斤當(dāng)成了10件也不用理會了嗎
你好!你只在倉庫里面修改了,沒有做賬,現(xiàn)在繼續(xù)在倉庫里面修改就行
倉庫繼續(xù)修改?每個月都改嗎?
你好!不是,你現(xiàn)在改回之前錯做的部分就平了。
改回錯的話這個月的成本就不對了啊老師,我們是餐飲成本是倒算出來的,上月期末實(shí)際是10斤的,如果還是按10件錯的去倒算成本那肯定是多的
老師我知道賬怎么調(diào)了,借主營業(yè)務(wù)成本,貸原材料
你好!你以前有多結(jié)轉(zhuǎn)成本,就這樣沖
是的是的,麻煩老師了
你好!不用客氣的了