你好,計入了營業(yè)外收入核算,是需要計入利潤總額計算繳納企業(yè)所得稅的?
小規(guī)模的城建稅的減免計入了營業(yè)外收入,那么此部分要不要交企業(yè)所得稅
請教一下 小規(guī)模季度收入30萬 減免增值稅 計入營業(yè)外收入 減免的城建附加 需要計入營業(yè)外不,城建還用計提嗎
小規(guī)模納稅人減免的增值稅收入,計入營業(yè)外收入的這部分要并入繳納企業(yè)所得稅嗎
小規(guī)模免稅收入計入營業(yè)外收入,這部分收入是不是不繳納企業(yè)所得稅?
請問老師,減免的城建稅等需要計入收入交企業(yè)所的稅嗎如果在做分錄時候城建稅已經按照減免后的金額正常計提的了就不需要對減免的稅額部分做營業(yè)外收入了吧
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產品種類太多太雜,報關單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應付款18萬,可以直接做分錄:借其他應付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務,那申報的資產負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導致利潤表中主營業(yè)務稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務系統(tǒng)財務報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
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