這個沒有說核定不需要成本和費用發(fā)票,這個拿過來做賬就可以 要是按收入交是不能抵稅,
老師,是否變成一般納稅人以后收到的專票才能抵扣呢 以前是小規(guī)模 納稅人的時候收到的專票是不是不能抵扣了
老師好,公司是小規(guī)模納稅人,核定征收,為什么老板一直說要多拿費用成本發(fā)票回來,到時候能抵稅?小規(guī)模納稅人不是不能抵嗎?
小規(guī)模納稅人收到專用發(fā)票和普通發(fā)票都是不能抵扣,為什么有時小規(guī)模不要專票
老師您好,我們原先是小規(guī)模納稅人,后來升級為一般納稅人,那在是小規(guī)模納稅人期間收到的增值稅專用發(fā)票能抵扣進項嗎?
老師,為什么老板開了個一般納稅人公司,又要開個小規(guī)模納稅人?還要這個小規(guī)模納稅人開票給一般納稅人,小規(guī)模收到的票都是普票,跟本沒得抵一說,然后開出來的發(fā)票也只有1%或3%的專票,不知道用意何在?
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經(jīng)營風(fēng)險會高嗎
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報,要求補報收入補稅,現(xiàn)更正申報問題1是22年未申報有300萬,如果報在22年12月,就會超500萬,會不會讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報?現(xiàn)該怎么操作好?
如果是按查賬征收的話,就可以抵稅對嗎?
是的,查賬是可以抵減企業(yè)所得稅
就是收入減去費用和成本,按利潤來算,利潤少,企業(yè)所得稅也就少交了,對嗎
是的,是的,是的,是的
好的,謝謝老師
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了