收到工程款,就是按收到銷售收入處理的呢。 管理費(fèi),稅金?你指的是掛靠吧?
項(xiàng)目收到工程款轉(zhuǎn)入公司噢噢怎么記賬,公司扣除的管理費(fèi),稅金(公司開票給甲方)該如何記賬
建筑公司一般納稅人是被掛靠公司賬怎么做,收到甲方工程款,付款給掛靠方,收到掛靠費(fèi)管理費(fèi)及材料發(fā)票,稅款如何繳納
老師一個(gè)建筑公司,別人掛靠我們,我們收到甲方工程款扣除稅和管理費(fèi),支付給他們,如何支付,怎么做賬
乙公司提現(xiàn)10萬(wàn)元借給甲公司個(gè)人,乙公司掛其他應(yīng)收款個(gè)人往來(lái),甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬(wàn)元,通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔(dān)了9個(gè)點(diǎn)稅款?,F(xiàn)在有一個(gè)問題是當(dāng)時(shí)甲乙對(duì)開票稅款沒有達(dá)成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時(shí) 內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款 10萬(wàn) 貸記:現(xiàn)金 10萬(wàn) 乙公司開票收到款項(xiàng) 外賬 借記:銀行存款 10萬(wàn) 貸記:營(yíng)業(yè)收入 9 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)1萬(wàn) 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬(wàn) 貸記:其他應(yīng)收款9萬(wàn) 貸記:管理費(fèi)用~其他1萬(wàn) 這樣記賬對(duì)不對(duì),該如何正確記賬
乙公司借現(xiàn)金10萬(wàn)給甲公司 乙公司內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款-個(gè)人 10萬(wàn) 貸記:庫(kù)存現(xiàn)金 10萬(wàn) 之后甲公司要求乙公司開具9%稅率的工程專票10萬(wàn)元 乙公司開票后收到款項(xiàng)內(nèi)賬 借:銀行存款 10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人9萬(wàn) 管理費(fèi)用-其他 1萬(wàn) 這么做對(duì)么,該如何記賬?
每月是已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要存電子檔還是所有當(dāng)月開具的取得發(fā)票需要存電子檔,就XML文件
老師。成立項(xiàng)目部購(gòu)買家具,空調(diào)等需要按固定資產(chǎn)核算嗎
24年資產(chǎn)負(fù)債表更改,將銷售費(fèi)用增加50000,營(yíng)業(yè)外收入增加50000.那我賬是不是也要調(diào),有50000的政府補(bǔ)貼沒計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入(之前會(huì)計(jì)直接抵消了廣告費(fèi)支出,把錢轉(zhuǎn)給廣告公司了,但沒紅頭文件不能直接做抵消,廣告費(fèi)增加,營(yíng)業(yè)外收入增加),稅管員要求調(diào)整
老師。政府委托國(guó)企代采購(gòu)固定資產(chǎn)。采購(gòu)的固定資產(chǎn)開具的發(fā)票又是企業(yè)名字?,F(xiàn)在要把該固定資產(chǎn)移交到政府部門去,我企業(yè)怎么做賬務(wù)處理
(1)2023年12月11日,長(zhǎng)城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬(wàn)元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬(wàn)元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬(wàn)元的產(chǎn)品,成本150萬(wàn)元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時(shí)這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對(duì)?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場(chǎng),停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車費(fèi)上繳國(guó)庫(kù)時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
是掛靠公司的
這里的處理是,資質(zhì)方作為總包從甲方接工程,然后掛靠人開票給資質(zhì)方,從資質(zhì)方手中接工程,資質(zhì)方扣下的管理費(fèi)稅金,是按利潤(rùn)處理的。