同學(xué)你好! 固定資產(chǎn)抵債,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值與公允價(jià)之間差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益,視同處置固定資產(chǎn)。
老師 到底哪個(gè)是正確的 下面是學(xué)堂老師的課件以固定資產(chǎn)抵債視同處置固定資產(chǎn) 上面那個(gè)是我自己買的輔導(dǎo)書上面的 寫的 固定資產(chǎn)抵債不視同處置固定資產(chǎn)
老師你好,第8題,那個(gè)固定資產(chǎn)的200差額給講下唄,還有長投的那個(gè)分錄,固定資產(chǎn)方面用的是固定資產(chǎn)還是固定資產(chǎn)清理,那200的差額怎么做會(huì)計(jì)分錄,請寫下長投的分錄唄,自己固定資產(chǎn)的那個(gè)分錄,謝謝老師,調(diào)整長投賬面價(jià)的分錄不用寫,我會(huì)
老師,您好, 非同控下取得長投,以固定資產(chǎn)取得,也需要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理,然后結(jié)轉(zhuǎn)處置損益,比方說1000的賬面,公允1200 借固定資產(chǎn)清理1000 貸固定資產(chǎn)1000 借長投1200 貸固定資產(chǎn)清理1000 資產(chǎn)處置損益200 是這樣的嗎
老師,《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》里面沒有資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目,那小企業(yè)處置固定資產(chǎn)的時(shí)候怎么做呀,是自己加嗎
有處置固定資產(chǎn),賬上做的是固定資產(chǎn)清理,所以不在利潤表那邊。增值稅銷售額里面又包含著這個(gè)固定資產(chǎn)清理,所以導(dǎo)致不一致。這個(gè)我怎么調(diào)
企業(yè)收到的企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,怎么做分錄
老師好,企業(yè)自發(fā)自用的光伏電量賬務(wù)處理中,內(nèi)部結(jié)算-光伏發(fā)電成本增加在什么類別?
公司清算期間,資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金余額5萬元,資產(chǎn)處置損益是多少
下列各項(xiàng)中,企業(yè)應(yīng)按照非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的有 ( )。 A.以公允價(jià)值為 500 萬元的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品作為股利發(fā)放給股東 B.以公允價(jià)值為 300 萬元的自用專利權(quán)換入一批公允價(jià)值為 300 萬元的材料 C.以公允價(jià)值為 6 000 萬元的投資性房地產(chǎn)換入公允價(jià)值為 5 800 萬元的生產(chǎn)線,并收到 200 萬元的 補(bǔ)價(jià) D.獲得政府無償提供的公允價(jià)值為 8 000 萬元的土地使用權(quán) 老師C選項(xiàng)200/600=33.33%,不應(yīng)該選吧
公司收到了一張數(shù)電發(fā)票,稅號(hào)對但是公司名稱錯(cuò)了,是我們之前的名字,改的有2年了,這個(gè)發(fā)票還能用嗎
你好老師,集團(tuán)內(nèi)部公司之間業(yè)務(wù)往來,開具的承兌發(fā)票,分別掛在應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)付票據(jù),合并報(bào)表需要抵消嗎
外資老板個(gè)人 ,分配北京公司的積累的未分配利潤如何交稅
員工買U盤報(bào)銷只有收據(jù),沒有發(fā)票??梢怨D(zhuǎn)私嗎
如果我知道2年的年金現(xiàn)值的系數(shù)和5年的年金現(xiàn)值系數(shù)。那我需要求3年的年金現(xiàn)值系數(shù),可不可以把5年年金現(xiàn)值系數(shù)減去2年金現(xiàn)值系數(shù)年金系數(shù)?
老師您好,實(shí)收資本認(rèn)繳快到期了,我們賬上現(xiàn)金有30萬。直接存到銀行存款實(shí)收資本,這個(gè)錢是借方銀行存款,貸方實(shí)收資本。用這錢再付房租,但是付房租是第三方微信支付也不是銀行存款。請問。可以嗎
那豈不是輔導(dǎo)書上面的是錯(cuò)誤的嗎
老師 麻煩看一下第二張圖片
輔導(dǎo)書這道錯(cuò)誤,學(xué)堂的處理正缺
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