您好,是可以后期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。
接手賬套,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方 余額是進(jìn)項(xiàng)留底的意思嗎?
#提問(wèn)#老師應(yīng)交稅費(fèi)里的增值稅留底稅額借方什么意思?
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借增貸減,借增是什么意思?貸減是什么意思?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)借減貸增,借減是什么意思?貸增是什么意思?這些怎么理解?
借方應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅是什么意思?貸方應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額是什么意思?
老師,留底增值稅重分類(lèi)是什么意思,借其他流動(dòng)資產(chǎn)-增值稅留底稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
答案答案復(fù)制本年7月,M汽車(chē)制造公司生產(chǎn)甲型小汽車(chē)30輛,生產(chǎn)乙型小汽車(chē)50輛(其中25輛作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放給優(yōu)秀員工,25輛作為樣品送給各經(jīng)銷(xiāo)商)。甲型和乙型小汽車(chē)均由汽車(chē)制造公司的A車(chē)間生產(chǎn),且A車(chē)間只生產(chǎn)這兩種型號(hào)的汽車(chē)。每輛甲型小汽車(chē)的直接材料成本11為8萬(wàn)元,直接人工成本為2.5萬(wàn)元。每輛乙型小汽車(chē)的直接材料成本為10萬(wàn)元,直接人工成本為1萬(wàn)元。A車(chē)間歸集的制造費(fèi)用合計(jì)4萬(wàn)元。針對(duì)制造費(fèi)用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇:一種是生產(chǎn)工時(shí)比例法,生產(chǎn)甲型、乙型小汽車(chē)的生產(chǎn)工時(shí)分別為50小時(shí)、150小時(shí):另一種是生產(chǎn)工人工資比例法[2],生產(chǎn)甲型、乙型小汽車(chē)的生產(chǎn)工人工資分別為10萬(wàn)元、10萬(wàn)元[由于甲型汽車(chē)生產(chǎn)需要技術(shù)高的工人,因此,其工資與工時(shí)不成正比。
發(fā)票是專(zhuān)票,今年3月份入賬,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款。今天發(fā)現(xiàn)重復(fù)轉(zhuǎn)了,憑證已經(jīng)紅沖,想問(wèn)一下各位老師接下來(lái)賬務(wù)怎么處理?
個(gè)人自用車(chē)輛過(guò)戶給公司,金額14萬(wàn),需要交哪些稅?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬,自己轉(zhuǎn)給自己公司
請(qǐng)問(wèn),制造業(yè)賣(mài)的輔助材料,記其他業(yè)務(wù)務(wù)收入,要核算成本,怎么做?
公司2022年10月申請(qǐng)到高新技術(shù)企業(yè),2025年10月到期,目前3年的復(fù)審應(yīng)該是通過(guò)不了,那么公司所得稅15%的優(yōu)惠能享受到什么時(shí)候?
工人工服,建筑行業(yè)怎么寫(xiě)分錄
工資銀行流水分為扣除社保后工資5400左右,獎(jiǎng)金4000,持續(xù)13個(gè)月數(shù)額不變,是否可以作為工資1萬(wàn)的證據(jù)?是否可以和個(gè)稅申報(bào)金額每月1萬(wàn)互相論證作為證據(jù)
老師:我們給客戶維修屋頂材料被大風(fēng)刮走了些,客戶的房屋有保險(xiǎn)并申請(qǐng)賠付2萬(wàn)多元,客戶又把這2萬(wàn)多轉(zhuǎn)我們公司賬上,我該怎么做賬?
老師,我想咨詢一下,我們單位注冊(cè)資金是200萬(wàn),在在23年做賬是實(shí)收資本記錄成210萬(wàn),這個(gè)怎么辦呀?實(shí)際也沒(méi)有繳納
進(jìn)項(xiàng)可以轉(zhuǎn)到留底稅分錄么?
上個(gè)月報(bào)表顯示40000的留底稅額,可是帳里面只有3萬(wàn)多,問(wèn)前面會(huì)計(jì)她說(shuō)有一張進(jìn)項(xiàng)她認(rèn)證了沒(méi)做賬,
您好,正規(guī)操作是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,但您也可以不結(jié)轉(zhuǎn)。