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老師,留底增值稅重分類是什么意思,借其他流動資產(chǎn)-增值稅留底稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額

2024-06-18 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-18 10:05

你好,他的意思是這樣做的話就不會再應(yīng)交稅費那里出現(xiàn)負數(shù)。

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快賬用戶6254 追問 2024-06-18 10:19

老師我還是不懂,第一張憑證摘要是增值稅留抵,第二張憑證是計提增值稅

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:23

你好,你不是上面只寫了一個分錄嗎

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快賬用戶6254 追問 2024-06-18 10:27

老師,第一張憑證摘要是沖銷增值稅留抵,貸其他流動資產(chǎn)-增值稅留底稅額 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,第二張憑證是計提增值稅,借其他流動資產(chǎn)-增值稅留底稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 也就是兩個分錄相反的

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:31

你好,他這個其實是將進項稅額在其他流動資產(chǎn)里面轉(zhuǎn)換。 這本身是沒問題的,只要看實際上是不是有重分類就可以。

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快賬用戶6254 追問 2024-06-18 10:36

老師是稅項 進項稅 稅金重分類調(diào)整,這個憑證是什么意思呢

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:42

你好!其實這個就是將進項稅額從分類轉(zhuǎn)入到其他流動資產(chǎn)里面。 或者做相反的處理,從其他流動資產(chǎn)轉(zhuǎn)到進項稅額里面。

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快賬用戶6254 追問 2024-06-18 10:46

老師那這么做是為什么呢,是不是月底留抵都要轉(zhuǎn)進項或者進項多的都要轉(zhuǎn)留抵呢

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:51

你好!上面說了,就是為了,不出現(xiàn)應(yīng)交稅費負數(shù)

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快賬用戶6254 追問 2024-06-18 10:57

老師是不是就是把抵不完進項稅放到其他流動資產(chǎn)里面,這樣應(yīng)交增值稅就沒有負數(shù)了是吧,等能抵扣的時候再轉(zhuǎn)到進項稅抵扣

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齊紅老師 解答 2024-06-18 11:02

你好!是的,就是這樣

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你好,他的意思是這樣做的話就不會再應(yīng)交稅費那里出現(xiàn)負數(shù)。
2024-06-18
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借銀行存款貸其他應(yīng)收款做這個。
2022-11-17
可以的,可以這么做的。
2022-06-16
借銷項 未交增值稅 貸進項, 然后你的未交增值稅余額就是這個這個月和上一個月的合計。
2024-04-04
您好,一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄,銷大于進項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-12-14
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