你好,這個做招待費,沒法做差旅費。
老師,我公司安排客戶到外地出差考察項目,行程產(chǎn)生的機票費用,按正常打行程單,以差旅費做費用處理,機票正常按9%抵扣增值稅進項稅嗎?
2.A公司為增值稅一般納稅人,不動產(chǎn)、動產(chǎn)適用的增值稅稅率分別為9%、13%。2019年A公司建造一個生產(chǎn)車間,包括廠房和一條生產(chǎn)線兩個單項工程。廠房造價為130萬元,生產(chǎn)線安裝費用為50萬元。A公司采用出包方式出包給甲公司。2019年有關資料如下: 資料一:3月10日預付廠房工程款100萬元。3月20日購入生產(chǎn)線各種設備,價款為580萬元,增值稅為75.4萬元,運雜費5萬元(不考慮運費增值稅抵扣的因素),款項已通過銀行存款支付。 資料二:4月10日在建工程發(fā)生的管理費、征地費、臨時設施費、公證費、監(jiān)理費等共計15萬元,以銀行存款支付(假設不考慮增值稅)。4月16日將生產(chǎn)線的設備交付建造承包商建造安裝。 資料三:5月10日,結算全部工程款項,取得建造廠房的增值稅專用發(fā)票,不含稅價款為130萬元,增值稅額為11.7萬元,差額以銀行存款支付;取得生產(chǎn)線安裝增值稅專用發(fā)票,不含稅價款50萬元,增值稅額為6.5萬元,款項通過銀行存款支付。5月31日廠房與生產(chǎn)線進行負荷聯(lián)合試車發(fā)生的費用為10萬元,試車形成的副產(chǎn)品對外銷售價款為5萬元,均通過銀行存款結算(假設不考慮增值稅)。 資
請教老師,公司是做系統(tǒng)集成服務的,進項票都是筆記本電腦、服務器硬件13%的增值稅專用發(fā)票,項目實施過程中會使用到這些設備,給客戶開專票時只有6%的技術服務費,這樣會有什么稅務風險嗎?是否可以正常抵扣,企業(yè)所得稅是按照什么方式計算呢?
老師打擾你了!公司是一般納稅人,員工出差開具的飛機票交給財務就這八張行程單,前面六張行程單計算含稅價格=票價+燃油附加費,最后兩張行程單有點看不懂,是不是屬于不能抵扣的票據(jù)?是直接加上這兩筆360作為含稅價格嗎? 計算進項稅額=(票價+燃油附加費/1.09*0.09) 計算不含稅金額=含稅價-稅額 這筆業(yè)務的賬務處理我是按這三步計算得來的數(shù)據(jù),請老師指導正誤[抱拳] 報銷差旅費 借:銷售費用—差旅費5779.82 應交稅費—應交增值稅—進項稅額520.18 貸:庫存現(xiàn)金6300
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機,對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機哪個會計科目?按老師說的計入招待費不允許進項抵扣,那老師,我計入借:固定資產(chǎn)~電視機應交增值稅~進項貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費用~折舊費貸:累計折舊,這樣做的話能不能認證進項抵扣?可以這樣做嗎?
您好~想咨詢下,稅務針對股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
當月社保當月扣費,想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務耍怎么處理,報表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應該怎么記賬?是記管理費用還是掛其他應付款?
增值稅怎么計提?和是否有抵扣,有關系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務針對股息分紅,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
給紅十字會捐款能享受什么優(yōu)惠政策? 公司和個人都發(fā)一下