這個是因?yàn)槭敲饨讳N售貨物的增值稅,按免抵退稅政策執(zhí)行的。免交出口產(chǎn)品的銷售增值稅。
老師 ,我們出口貨物到國外, 我們什么時候開0稅率的普票?
老師,為什么出口后享受退稅的貨物銷售,開具普票時稅率要開0?
老師,請問一下可以出口退稅的貨物,我們銷售開票是開0稅率嘛?
老師,請問一下可以出口退稅的貨物,我們銷售開票是開0稅率嘛?
請問一般納稅人銷售貨物出口,開具發(fā)票的時候是開專票還是普票,開零稅率還是免稅?是需要先開發(fā)票申報增值稅以后才能申請出口退稅嗎?銷售發(fā)票開了以后要出口退稅需要哪些流程步驟
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
既然是免繳,那為什么當(dāng)我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時,稅局還會退稅給我?
這個是執(zhí)行免抵退稅政策的結(jié)果。免交出口產(chǎn)品的銷售增值稅,有國內(nèi)銷售時,出口退稅款可以抵減國內(nèi)銷售業(yè)務(wù)需要繳納的增值稅,可以退還采購業(yè)務(wù)的部分進(jìn)項(xiàng)稅額或全部稅額,按退稅率執(zhí)行采購業(yè)務(wù)的退稅金額。
那這樣是不是相當(dāng)于稅局倒貼錢給企業(yè)了?因?yàn)槠髽I(yè)都沒繳稅出去
這個是屬于國家鼓勵出口的政策,扶持出口企業(yè)的政策。
好的,謝謝老師。
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利