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借:管理費用-社保 其他應(yīng)付款-個人社保 貸:銀行存款 企業(yè)幫助個人繳納個人的社保,不是應(yīng)付款多了嗎?為什么記在借方?負(fù)債不是借減貸加?

2020-10-22 23:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-22 23:29

您好 也可以做成:借:管理費用 其他應(yīng)收款—個人社保 貸:銀行存款

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快賬用戶3595 追問 2020-10-22 23:30

老師,這個分錄我明白,我就是想問其他應(yīng)付款放在借方是個什么情況?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 23:31

其實 其他應(yīng)付 就是一個中轉(zhuǎn)科目 到發(fā)工資的時候,這個科目會抵消了

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齊紅老師 解答 2020-10-22 23:32

發(fā)工資就是:借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)付款—個人社保 銀行存款 這樣其他應(yīng)付款就抵消了

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快賬用戶3595 追問 2020-10-22 23:36

貸方為什么也會有其他應(yīng)付款這個科目?發(fā)工資時銀行存款減少了,應(yīng)付職工薪酬也減少了,其他應(yīng)付款具體是指的啥費用???

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齊紅老師 解答 2020-10-23 08:24

其他應(yīng)付款主要內(nèi)容包括:應(yīng)付經(jīng)營租入固定資產(chǎn)等租金;存入保證金,如收入包裝物的押金;職工未領(lǐng)取的工資(企業(yè)未發(fā)放的工資計入“應(yīng)付職工薪酬”)等。

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齊紅老師 解答 2020-10-23 08:27

您好 您應(yīng)該知道管理費用/財務(wù)費用吧 放在貸方,但是偶爾也會放在借方

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同學(xué)你好,因為有可能是先收到個人的款項,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-個人社保,等繳納時,按上面的分錄處理,其他應(yīng)付款就平了。
2020-10-22
您好 也可以做成:借:管理費用 其他應(yīng)收款—個人社保 貸:銀行存款
2020-10-22
同學(xué),你好 這是一種掛賬處理 發(fā)工資時 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款-個人社保 應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸銀行存款 這樣其他應(yīng)付款一借一貸互相抵消
2020-10-22
您好,公司社保需要通過應(yīng)付職工薪酬科目過度
2021-06-17
您好,你所做的分錄是可以的呢,最好是把其他應(yīng)付款-社保局改成,應(yīng)付職工薪酬-社保
2020-12-21
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