您好。 您的成本:工資、房租、差旅費、組織拍賣發(fā)生的合理費用,都可以啊。
老師,前邊的會計沒有入成本,只有主營業(yè)務收入,沒有主營業(yè)務成本,因為她不會做帳,就是我跟您說的老板倆公司,a公司進貨,拿b公司銷售,所以b公司就沒有主營業(yè)務成本,然后她為了不交稅,做了分錄管理費用—暫估,請問我現(xiàn)在要怎么操作?她456月份的稅已經(jīng)報了,我是不是要先沖掉暫估管理費用,然后開票b公司給a公司進貨,再寫一步主營業(yè)務成本的分錄?
老師,你好,我們是一家拍賣公司,掙得服務費,也主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本算啥,代理記帳的會計做的暫估,我在想以后用什么充帳呢?我是小白,請老師指教
老師晚上好,請教您一個問題:公司以設計為主,那么收別人的設計費收入,是不是記入到“主營業(yè)務收入”?如果是記入主營業(yè)務收入了,那設計人員工工資是記入“主營業(yè)務成本”嗎?公司會計是這樣做的,理由是有主營業(yè)務收入,就要有與之匹配的主營業(yè)務成本,但我總感覺怪怪的,工資的歸集不是應該記入“管理費用-工資”,“銷售費用-工資”,“研發(fā)支出-工資”,“生產(chǎn)成本”等科目嗎?工資能記入“主營業(yè)務成本”嗎?
老師,晚上好,我想問一下,上個月暫估成本75萬,我這個月收到成本發(fā)票9萬多?但是是我公司給另一個公司付了9萬多的咨詢費,咨詢服務費是我公司的主營業(yè)務收入,我給對方公司付了9萬多的咨詢費費用,收到了對方公司給我公司開的發(fā)票,請問,這筆錢我能不能做上個月暫估成本的回沖,我的會計分錄是(1)支付服務費,借方:管理費用咨詢費9萬,貸方:銀行存款:9萬,(2步)沖回上月暫估成本借:應付賬款暫75萬估,貸:主營業(yè)務成本75萬(3步)借:主營業(yè)務成本9萬貸應付賬款xxx公司9萬 麻煩老師幫我看看對不對
老師,您好。請問:我們公司的稅務師事務所,服務行業(yè),我們公司在做賬時,收入計入主營業(yè)讓收入,但是主營業(yè)務成本是0,因為都計入管理費用科目了,我想問下,從會計核算的角度或者企業(yè)會計準則的角度來看,這個合理嗎?謝謝老師
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務處理是怎么樣的?