你好,為了保證利潤表的取值輸入正確,涉及損益類科目需要錄入本期年的累計發(fā)生額借貸方的
10月新建帳,以9月科目余額去填列10月各個科目余額,已經(jīng)平的那種需要填列發(fā)生額嗎?損益的科目需要填列發(fā)生額嗎?
10月新建帳,以9月科目余額去填列10月各個科目余額,已經(jīng)平的那種需要填列發(fā)生額嗎?是不是只需要填列損益類發(fā)生額呢?
新建帳套,期初數(shù)據(jù)的上月期末余額為0,累計發(fā)生額有數(shù)字,還需要錄在新帳套期初數(shù)據(jù)上嘛?還是不用?損益科目的累計發(fā)生額是要錄在新帳套期初數(shù)據(jù)里的,是這樣嗎?
老師,我正在學(xué)習(xí)我們會計學(xué)堂的商貿(mào)實操課,賬本填列的問題有一點不太明白,在學(xué)習(xí)群里討論還是沒有出結(jié)果,想請教一下就是,我們在登記賬簿的時候,賬簿余額欄的借或貸,是根據(jù)賬戶的余額方向填列的嗎?增加在哪方余額就在哪方,例如資產(chǎn)類借減貸增,余額在借方,權(quán)益類借減貸增,余額在貸方,這個邏輯對嗎?然后我的問題是:本年利潤科目發(fā)生借方余額:41547.00,然后我就不知道怎么填列了,我的思路是借方余額是虧損,所以我用紅字登在了賬本上,借減貸增,貸余41547.00(紅色筆登的),后來又覺得不太對,就問了同學(xué)答案不一,有同學(xué)說是在余額欄填“借”方余額,41574.00。我把3種填列方式放下圖片里,求教老師。謝謝!
老師,年中建賬,九月份開始接手外賬。之前是代賬公司做的。去做工作交接,建賬這一塊,我需要給他們要什么資料? 我知道的是要8月份的科目余額表,用余額表的期末數(shù)作為建賬的期初余額。損益類科目怎么填寫。需要哪些資料? 另外其他稅務(wù)交接需要給他們要什么資料,因為剛做外賬,不太清楚開票是開全電發(fā)票還是紙質(zhì)檔的。因為有機動車發(fā)票。
我司的經(jīng)營范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場購買雞蛋再銷售出去,對方給我們開的免稅普票,我們不能開免稅發(fā)票出去,那么我們的進項免稅可以抵扣嗎,應(yīng)該怎么處理
請問一下 現(xiàn)在報稅是不是最基本的要求是達到稅負率,然后像庫存呀?其他應(yīng)收應(yīng)付的,這些指標(biāo) 也會被比對?還是說有任務(wù)了才會被比對?
老師。購買購物卡。發(fā)票這些項目開具哪個入賬更好?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟組織登記證?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負數(shù)?
那我把損益類科目的小類合并了行不行
你好,最好是按明細錄。
還有,我們是那種賣商品加安裝的,我的成本核算一個是來自商品,一個是來自去安裝的師傅的差旅費,那么我怎么能好一點區(qū)分開呢
那這樣的話我的新賬套意義不大啊,還是有好多好多科目
那些科目前期會計加上去的看著就頭疼,掛也是隨意就掛了
你好,成本可以分出商品成本和勞務(wù)成本。
那意思是我需要在主營業(yè)務(wù)成本下掛二級分商品和勞務(wù),在勞務(wù)成本上掛輔助核算到往來單位?
你好,成本不用掛輔助核算項。具體的要看你們單位核算的要求。
我們單位是做安裝和賣大屏和音響設(shè)備,但是要對應(yīng)看到安裝這家利潤多少,所以安裝師傅勞務(wù)成本也是要知道的,不掛輔助核算是不是沒辦法區(qū)分到這家客戶發(fā)生多少成本
你好,你們不通過工程施工或者是在建工程科目核算嗎?可以在這兩個科目按項目輔助核算,而不是直接在主營業(yè)務(wù)成本里面。
工程施工是對應(yīng)到相應(yīng)的客戶的對嗎
我們沒有通過,前期費用都是通過期間費用去做的,所以導(dǎo)致區(qū)間費用過高
你好!那就按你們單位實際情況設(shè)置輔助核算