需要取得發(fā)票才合法合規(guī),這個沒有發(fā)票,你金額大嗎,最好是非現(xiàn)金支付,現(xiàn)金支付之前有學員反饋說稽查稅局不讓稅前扣除,
老師您好,我想咨詢一下,公司請的外面一個專家做新產(chǎn)品研發(fā)項目,這個專家預(yù)借款10萬,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理比較合適?能直接將款項匯入專家的賬戶嗎?還是通過本公司員工借款再轉(zhuǎn)入專家賬戶合理?到時候這10萬塊錢會以發(fā)票沖借款
老師好,請問從公司賬戶里提取現(xiàn)金用于發(fā)給外面單位的專家咨詢費,這個怎么做賬,怎么合規(guī)合法?
老師好,我們公司有個店鋪用法人名字簽租金合同,付租金用公司賬戶,房東說發(fā)票只能按合同開給法人,請問這個要怎么處理才能合理入公司的賬?
老師,您好!我們公司請了一些大學教授做咨詢,對方開的發(fā)票是其他咨詢服務(wù)*專家費,金額3000元,發(fā)票右下方還寫著由支付單位扣繳勞務(wù)報酬個稅,請問收到這種發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理啊?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎