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老師我請問一下,我上月因?yàn)槭韬鰳?biāo)有通行費(fèi)的電子普通發(fā)票稅額沒有抵扣,本月要把稅抵扣了,做賬會(huì)計(jì)分錄怎么做

2020-10-22 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-22 18:06

您好 請問上月分錄怎么寫的

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快賬用戶3990 追問 2020-10-22 18:11

借:間接費(fèi)-差旅費(fèi) 貸:銀行存款

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快賬用戶3990 追問 2020-10-22 18:12

稅沒有記賬

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齊紅老師 解答 2020-10-22 18:29

借:間接費(fèi)-差旅費(fèi) 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字

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快賬用戶3990 追問 2020-10-22 18:29

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-22 18:31

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 請問上月分錄怎么寫的
2020-10-22
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
2023-10-23
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)、企 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2025-01-15
你好你們單位實(shí)際發(fā)生了 需要報(bào)銷么
2025-05-03
同學(xué) 你好 沖減之前的成本費(fèi)用后入賬 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 費(fèi)用或者成本
2023-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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