您好 請問上月分錄怎么寫的
老師我請問一下,我上月因?yàn)槭韬鰳?biāo)有通行費(fèi)的電子普通發(fā)票稅額沒有抵扣,本月要把稅抵扣了,做賬會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,你好,請問,網(wǎng)約車的電子普通發(fā)票可以抵扣,我沒有抵扣,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)?關(guān)于計(jì)算抵扣的問題,要不要把這些憑據(jù)單獨(dú)復(fù)印保存好?請問老師怎么樣才是規(guī)范性的操作?
老師,請問上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣完,本月因?yàn)榍范愇吹挚弁甑倪M(jìn)項(xiàng)稅不予抵扣,我應(yīng)該怎么做分錄?
老師ETC費(fèi)用,普通發(fā)票紙質(zhì)的,需要在電子稅務(wù)局認(rèn)證之后才能抵扣嗎,不認(rèn)證可以抵扣嗎,我看抵扣系統(tǒng)那里有這幾張普通發(fā)票的 現(xiàn)在情況是上月沒有認(rèn)證直接抵扣了行嗎,稅額一共十元
老師,你好,我想問一下公司員工報(bào)銷通行費(fèi)普通發(fā)票在24年進(jìn)項(xiàng)一直沒有抵扣,現(xiàn)在我看電子稅務(wù)局里可以抵扣,那我如果抵扣我需要怎么做賬,之前是直接入了管理費(fèi)用,
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對方用對方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
借:間接費(fèi)-差旅費(fèi) 貸:銀行存款
稅沒有記賬
借:間接費(fèi)-差旅費(fèi) 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問