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某某通過銀行給公司轉(zhuǎn)入3000元 如果站在公司角度分錄是這樣不: 借:銀行存款 3000 貸:其他應(yīng)付款 3000

2020-10-22 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-22 17:52

你好,如果是單位向個人借款,是這樣做分錄的?

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快賬用戶4315 追問 2020-10-22 18:02

借:管理費用_社保及公積金 其他應(yīng)付款_個人社保 帶:銀行存款 老師,企業(yè)要交的社保列入管理費用記在借方,企業(yè)要先給員工墊付的社保為什么計入其他應(yīng)付款?銀行存款是花錢了所以記在貸方

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齊紅老師 解答 2020-10-22 18:03

你好,企業(yè)要先給員工墊付的社保,通常是計入其他應(yīng)收款核算的??

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快賬用戶4315 追問 2020-10-22 18:06

借:管理費用_社保及公積金 其他應(yīng)收款-個人社保 貸:銀行存款 這樣是對的?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 18:09

你好,如果不計提的情況下,是這樣處理的??

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你好,如果是單位向個人借款,是這樣做分錄的?
2020-10-22
同學(xué)你好,沒有問題
2022-04-11
你好,工資分錄一般不需要按人名設(shè)置三級明細(xì)科目核算的,通常是這樣的 ?借:應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸:銀行存款3000?
2021-03-10
是的,就是那樣做的
2025-04-08
你好,支付辦公家具預(yù)付賬款是定金嗎?是的話就是預(yù)付賬款。你寫的沒錯,另外你說的7050這里面沒看見這筆分錄,是固定資產(chǎn)嗎?固定資產(chǎn)一般在次月開始計提。固定資產(chǎn)計提:借:管理費用或銷售費用,具體看什么部分使用就集體什么費用 貸累計折舊
2023-06-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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