你好,如果是單位向個人借款,是這樣做分錄的?
老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付單位-某某 我看以前會計也有做借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收單位-某某 這個是不是在實際工作中都是正確的
某某通過銀行給公司轉(zhuǎn)入3000元 如果站在公司角度分錄是這樣不: 借:銀行存款 3000 貸:其他應(yīng)付款 3000
老師,這題將戊公司轉(zhuǎn)讓給A介入3億元這個分錄什么做??? 借:銀行存款30000 貸:長期應(yīng)付款30000 然后每期 借:財務(wù)費用3000 貸:長期應(yīng)付款3000。。 還是 借:銀行存款30000 未確認(rèn)融資費用6300 貸:長期應(yīng)付款36300
收到總部打款,用于支付辦公家具采買 借銀行存款-本公司3000 貸其他應(yīng)付款-總部3000 支付辦公家具 借預(yù)付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到因字體錯誤退回來的家具費 借銀行存款3000 貸應(yīng)付賬款應(yīng)付款-家具商3000 支付辦公家具 借預(yù)付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到辦公家具 借固定資產(chǎn)-器具家具3000 貸預(yù)付賬款-家具商3000 下月開始累計折舊,請問我寫的分錄對嗎?請問需要把7050計提下嗎?如果計提的話寫什么會計分錄合適?請分錄寫得好的老師回答,謝謝!
假期公司收到客戶銀行轉(zhuǎn)賬1萬元,給客戶開了一萬元的普通發(fā)票,假如銷售額7000,稅額3000元。分錄要這樣做嗎?借:銀行存款10000貸:主營業(yè)務(wù)收入7000貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3000,是這樣嗎?謝謝你了
有毛利率,能算出掙錢還是賠錢嗎?
老師,請問下 老板以個人名義購買一個公司繼續(xù)經(jīng)營,個人賬戶付的款,怎么做賬務(wù)處理
你好,老師,我們公司老板沒有開公戶,有其他應(yīng)付款1000塊錢,咋處理?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長期股權(quán)投資的投資收益,為什么沒有在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說,他們?nèi)齻€月研發(fā)一個項目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運營部門的計入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計入到銷售費用嗎還是管理費用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計費等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
借:管理費用_社保及公積金 其他應(yīng)付款_個人社保 帶:銀行存款 老師,企業(yè)要交的社保列入管理費用記在借方,企業(yè)要先給員工墊付的社保為什么計入其他應(yīng)付款?銀行存款是花錢了所以記在貸方
你好,企業(yè)要先給員工墊付的社保,通常是計入其他應(yīng)收款核算的??
借:管理費用_社保及公積金 其他應(yīng)收款-個人社保 貸:銀行存款 這樣是對的?
你好,如果不計提的情況下,是這樣處理的??