您好,你選擇不抵扣就可以

老師,請(qǐng)問一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費(fèi)用開了專票回來,我去年勾選的時(shí)候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉(zhuǎn)出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點(diǎn)不抵扣勾選,但在第二個(gè)月的時(shí)候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內(nèi)銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
電子稅務(wù)局里報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),附表一和附表二的數(shù)帶不出來是什么原因,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,并申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)確認(rèn)成功了
老師,采購牛奶下午茶,在電子稅務(wù)局勾選“不抵扣勾選”好一些,還是正常勾選抵扣,然后申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出好一些(就是不要引起不必要的稅局提醒或關(guān)注),另外如果是直接“不抵扣勾選”賬務(wù)處理是直接稅額并入管理費(fèi)用做賬,還是一樣要做進(jìn)項(xiàng),然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的步驟
收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不打算抵扣了,電子稅務(wù)局已經(jīng)操作了不抵扣勾選的提交,想確認(rèn)下增值稅申報(bào)表需要怎么填?
老師,一般納稅人收到兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,第一張是干海帶154斤第二張是調(diào)味品花生米等共100箱。我第一張做食堂費(fèi)用入福利費(fèi),第二張入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。這兩張都在不抵扣勾選里面,我也需要點(diǎn)不抵扣勾選嗎?然后不抵扣勾選后需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是不抵扣勾選里面不用做任何勾選操作?謝謝老師啦。
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時(shí)暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請(qǐng)問一下,未開票收入,上個(gè)月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個(gè)?申報(bào)增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額正好,繳納幾元錢的銷項(xiàng)稅,就沒有把上個(gè)月未開票收入低這個(gè)月開票金額,上個(gè)月的未開票收入我可以下個(gè)月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個(gè)問題

