同學(xué)你好 是收入才交稅的
咨詢個問題,我們有家新開的公司,是一家境外公司的國內(nèi)子公司,現(xiàn)在國內(nèi)這家基本戶已開好,現(xiàn)在銀行說讓境外這家母公司以支付服務(wù)費(fèi)的形式把錢打進(jìn)來,那么國內(nèi)這家公司收取的款要做收入嗎,交增值稅和所得稅嗎?謝謝
老師,請問,我們公司在香港公司設(shè)立了一個子公司,現(xiàn)在需要這個子公司代收代付客戶的保證金,資金平來平走,我們年底要付給子公司服務(wù)費(fèi),我公司是國內(nèi)大陸的公司,我們需要交增值稅嗎?國內(nèi)公司拿什么憑證做賬呢?香港那邊是開形式發(fā)票的。
老師,請教一個問題,如果個體戶和境外香港公司合作為其在國內(nèi)提供產(chǎn)品介紹咨詢服務(wù)、市場推廣等,像這樣的情況國家有沒有要求個體戶需要開公戶的?還是也可以用個人賬戶接收他們給的服務(wù)費(fèi)?如果接收了這個款是不是要做無票收入申報呢?
老師好,我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務(wù),然后我們付款給服務(wù)商。這個業(yè)務(wù)鏈條里面,我們從客戶那里收取服務(wù)費(fèi)做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務(wù)商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設(shè)備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎,請勿重復(fù)接單
老師好,我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務(wù),然后我們付款給服務(wù)商。這個業(yè)務(wù)鏈條里面,我們從客戶那里收取服務(wù)費(fèi)做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務(wù)商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設(shè)備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎,請勿重復(fù)接單
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
那這是收入嗎?
你這個是收入的哦,要交的