你好,你是指所得稅申報表利潤總額欄次如何填寫的意思?
想問問老師這個利潤總額不知道咋算的
老師這個我們老師讓我們算利潤總額,直接法和間接法,利潤總額我知道,但這直接和間接我不太明白
老師,這道題的第六問對營業(yè)利潤的影響咋算
請問老師,如果我想交40萬的企業(yè)所得稅,不知道我利潤總額應(yīng)該怎么核算呢?是多少呢
#提問#老師,這個固定資產(chǎn)的表,我想知道現(xiàn)值是多少,咋算得出來?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
微信掃碼加老師開通會員
本年利潤總額是-9774.04,咋成了77214.4
咋算出來的,看不懂
你好,那說明所得稅申報表的利潤總額填寫錯誤了?
應(yīng)該是-9774.04?利潤總額欄
你好,所得稅申報表的利潤總額欄次正確的應(yīng)當(dāng)是-9774.04
代理記賬公司做的賬,剛接過、看不懂
你好,是針對上面的回復(fù)還有什么疑問嗎?
沒有謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
季度申報表中的營業(yè)收入,營業(yè)成本都是填寫本年合計數(shù)嗎?不是季度的吧
你好,是的,是填寫本年累計數(shù)據(jù),而不是第三季度發(fā)生額?
你好老師,代理記賬公司,嫌出現(xiàn)負(fù)利潤,提前調(diào)增費用,弄成正數(shù)利潤總額,這樣合適嗎?
你好,這樣是不合適的,匯算清繳還需要調(diào)整,可能會導(dǎo)致繳納很多的企業(yè)所得稅?
賬目中體現(xiàn)不出調(diào)增費用,利潤表不動,所得稅申報表中修改了利潤總額
他們做的賬,好幾個月都虧損,說一直不交所得稅不合適,就調(diào)增的費用
你好,利潤表不動,所得稅申報表中修改了利潤總額,那不是利潤表的利潤總額與所得稅申報表中的利潤總額明顯不一致了嗎
對??!所以我看不懂了,他們說省的匯算清繳交所得稅更多,調(diào)增的是沒有正規(guī)發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊,還有業(yè)務(wù)招待費
你好,這個就需要問對方為什么這樣操作,為什么會有這么明顯的錯誤了