一、計(jì)提印花稅的賬務(wù)處理是: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 二、繳納印花稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)老師,繳納印花稅的賬務(wù)處理?
繳納印花稅的賬務(wù)處理
計(jì)提以及繳納印花稅賬務(wù)處理
多繳納印花稅0.03分,賬務(wù)怎么處理呀
繳納印花稅的賬務(wù)處理怎么做
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬(wàn),這個(gè)付款時(shí)用途寫(xiě)什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開(kāi)具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師公司匯算清繳開(kāi)票收入400多萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)180多萬(wàn),有220萬(wàn)開(kāi)票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒(méi)錢(qián)付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來(lái)?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過(guò)來(lái)才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開(kāi)不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問(wèn)一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,
如果沒(méi)設(shè)立印花稅科目呢
沒(méi)有設(shè)印花稅的科目,按理論上講,是新增這個(gè)科目進(jìn)行核算處理,因?yàn)閷?shí)際工作中需要有印花稅的核算了。