你好 這個不是你單位的車吧

老師,進項發(fā)票轉出稅額賬務處理怎樣處理?
附列資料二,進項稅轉出5000。帳務處理 借:應交增值—增值稅—進項稅額—5000 貸:應交增值—增值稅—進項稅額轉出5000 這樣處理賬務合適不?
老師這個為啥要進項稅額轉出,賬務處理是這樣處理嗎
老師,我想問一下,我這個月進項稅大于銷項稅,這樣就不用交稅,然后我月末要做賬務處理嗎,要結轉出來嗎?如果要結轉的話我要怎么樣處理,我的銷項46067.8 進項46362.37,我的月末要怎么樣處理
老師您好,我有筆賬需要做進項稅額轉出,這個賬怎么處理,
老師好,我們這邊實際業(yè)務是找的工人安裝,然后付勞務費,對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計提增值稅分錄,是用應交稅費-應交增值稅,還是用應交稅費-未交增值稅?應交增值稅需要轉入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬
10月份報送的數(shù)據(jù)有誤,稅務報表還能修改嗎?
其他應收款的貸方和其他應付款的貸方表達是同一個意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報的,想改成按季申報,應該怎么修改,什么時候修改
貿(mào)易公司采購一起侶材,合同寫按實際金額結算,之前預付了186405元,本次又通過銀行轉賬付款167443元,貨款一共353848元全部結清,供應商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應商不重開了,票面金額比實際打款多2000錢,如果2000放應付,多久才能轉入營業(yè)外收入
請問公司平時買的香煙和酒送客戶的,這個有規(guī)定一年能開多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時候,把付款用途寫錯了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?
這個勞務公司 選擇的簡易計稅 買的二手車
簡易計稅的不允許抵扣增值稅
老師 進項稅額轉出不是這樣處理的吧 而且不能抵扣進項的 不用把進項提出來吧
你好,你看一下,你前面認證了,認證了就要進項轉出,做到費用里面。
老師 進項轉出可以這么做嗎
不這么做 你是怎么做的
這個上面是,借,管理費用 貸,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 我不懂的是,選擇簡易計稅,進項稅應該直接進費用或成本,為啥第一筆體現(xiàn)進項稅,后又轉出進入費用了,這樣做對不對啊
借,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸,應交稅費-應交增值稅-進項稅額
他這樣做是不是在體現(xiàn)上游的增值稅鏈條完整啊
借,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2020-10-22 16:44 這個分錄不對 進項轉出你圖片的第二個分錄就對