你好 這個不是你單位的車吧
老師,進(jìn)項發(fā)票轉(zhuǎn)出稅額賬務(wù)處理怎樣處理?
附列資料二,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出5000。帳務(wù)處理 借:應(yīng)交增值—增值稅—進(jìn)項稅額—5000 貸:應(yīng)交增值—增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出5000 這樣處理賬務(wù)合適不?
老師這個為啥要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理是這樣處理嗎
老師,我想問一下,我這個月進(jìn)項稅大于銷項稅,這樣就不用交稅,然后我月末要做賬務(wù)處理嗎,要結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話我要怎么樣處理,我的銷項46067.8 進(jìn)項46362.37,我的月末要怎么樣處理
老師您好,我有筆賬需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個賬怎么處理,
處置廢品需要交增值稅吧?繳納什么稅,稅率多少
老師北京開發(fā)票進(jìn)去哪個網(wǎng)址
企業(yè)年金個人所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)于本年7月調(diào)整了,是否要全年拉通計算?本年1-6月的是否按新標(biāo)準(zhǔn)算?還是從7月開始執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)?
水稻運(yùn)輸開具發(fā)票應(yīng)該選擇什么商品編碼
老師我想問哈有個客戶她買了我們店的電器,然后享受了國家補(bǔ)貼。她買的時候是10000元,享受國家補(bǔ)貼300。我們應(yīng)收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時候國家補(bǔ)貼再打到我們公司,我們再退客戶這300國補(bǔ)。作為公司我們收客戶錢的時候怎么做賬,然后國家補(bǔ)貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國補(bǔ)的錢又如何做賬,想請教哈老師,我賬擺來好像不平
老師開發(fā)票為啥這單位還插一證通?開發(fā)票去電子稅務(wù)局老師?
小規(guī)模納稅人30萬免稅收入是指的主營業(yè)務(wù)收入還是總的收入
老師,想開出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
請問一下收到的二手車發(fā)票,一輛車開的是二張二手車交易發(fā)票,二手車交易是2個單位有什么用影響
老師,小規(guī)模公司,5月份暫估材料成本10萬,到12月底只取得6萬的材料成本回來,賬該怎么做?辛苦把原理和會計分錄寫出來講解一下
這個勞務(wù)公司 選擇的簡易計稅 買的二手車
簡易計稅的不允許抵扣增值稅
老師 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是這樣處理的吧 而且不能抵扣進(jìn)項的 不用把進(jìn)項提出來吧
你好,你看一下,你前面認(rèn)證了,認(rèn)證了就要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,做到費(fèi)用里面。
老師 進(jìn)項轉(zhuǎn)出可以這么做嗎
不這么做 你是怎么做的
這個上面是,借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 我不懂的是,選擇簡易計稅,進(jìn)項稅應(yīng)該直接進(jìn)費(fèi)用或成本,為啥第一筆體現(xiàn)進(jìn)項稅,后又轉(zhuǎn)出進(jìn)入費(fèi)用了,這樣做對不對啊
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
他這樣做是不是在體現(xiàn)上游的增值稅鏈條完整啊
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 2020-10-22 16:44 這個分錄不對 進(jìn)項轉(zhuǎn)出你圖片的第二個分錄就對