你好 這個不是你單位的車吧
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出稅額賬務(wù)處理怎樣處理?
附列資料二,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出5000。帳務(wù)處理 借:應(yīng)交增值—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額—5000 貸:應(yīng)交增值—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5000 這樣處理賬務(wù)合適不?
老師這個為啥要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理是這樣處理嗎
老師,我想問一下,我這個月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,這樣就不用交稅,然后我月末要做賬務(wù)處理嗎,要結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話我要怎么樣處理,我的銷項(xiàng)46067.8 進(jìn)項(xiàng)46362.37,我的月末要怎么樣處理
老師您好,我有筆賬需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個賬怎么處理,
股權(quán)轉(zhuǎn)讓問題, 公司有2位自然人股東,股份各占50%,注冊資金1000萬,已實(shí)繳150萬?,F(xiàn)打算稀釋股權(quán),2位股東降低占比,用投資公司注資剩余850萬。賬面未分配利潤800萬。那么轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要交的個稅是否 =(800-150)*85%*20%=110.5個稅?
國資委是甲公司唯一股東,甲公司注冊資本金2800萬其中貨幣2500萬,實(shí)物300萬,國資委也是乙公司唯一股東?,F(xiàn)國資委將所持有甲公司100%股權(quán)以無償方式轉(zhuǎn)讓給乙方,請問甲乙公司如何做賬?涉及哪些稅收?
老師好,專業(yè)技術(shù)服務(wù)的大類可以開信息系統(tǒng)服務(wù)嗎
應(yīng)該給我們公司5萬服務(wù)費(fèi),開票給客人18000,剩下32000 作為購貨款,怎么寫分錄
一般納稅人小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,24年有2萬投資款沒注意掛往來款了,這個怎么辦?
老師請問這4個選項(xiàng)有什么不同嗎?
公司營業(yè)執(zhí)照注銷后,接下來是不是就要把印章那些注銷掉就行了呀?
老師好,公司網(wǎng)絡(luò)布線費(fèi)用計(jì)入哪個會計(jì)科目?
這個執(zhí)照可以開運(yùn)輸類發(fā)票么
項(xiàng)目質(zhì)量評估報(bào)告發(fā)票備注用不用填寫項(xiàng)目名稱
這個勞務(wù)公司 選擇的簡易計(jì)稅 買的二手車
簡易計(jì)稅的不允許抵扣增值稅
老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是這樣處理的吧 而且不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的 不用把進(jìn)項(xiàng)提出來吧
你好,你看一下,你前面認(rèn)證了,認(rèn)證了就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,做到費(fèi)用里面。
老師 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以這么做嗎
不這么做 你是怎么做的
這個上面是,借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 我不懂的是,選擇簡易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該直接進(jìn)費(fèi)用或成本,為啥第一筆體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅,后又轉(zhuǎn)出進(jìn)入費(fèi)用了,這樣做對不對啊
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
他這樣做是不是在體現(xiàn)上游的增值稅鏈條完整啊
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2020-10-22 16:44 這個分錄不對 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你圖片的第二個分錄就對