你好!這種你們也還是要交稅的了。
簽訂了貨款合同,對(duì)方不要我們開(kāi)專票給他們,直接扣稅點(diǎn),這種可行嗎
簽訂合同金額50萬(wàn)(不含稅),支付完畢后對(duì)方給我們開(kāi)50萬(wàn)的專票,但是稅金由我們承擔(dān),我們需要再支付給對(duì)方稅金款,這種合同怎么簽?
您好老師,我們家和一個(gè)人力資源公司簽訂的用工合同,由他們跟我們家的員工簽訂了一部分退休返聘協(xié)議和勞務(wù)合同及勞動(dòng)合同,每個(gè)月我們給他們工資款,由他們代發(fā),請(qǐng)問(wèn)我們這是跟對(duì)方簽的什么合同,我們轉(zhuǎn)給對(duì)方的工資款能否讓對(duì)方開(kāi)成勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,他們收的服務(wù)費(fèi)給開(kāi)的5%的專票,我們可以給抵扣,工資這塊金額很大,是否應(yīng)該由他們開(kāi)專票給我們抵扣呢
老師,我們和物業(yè)簽訂合作協(xié)議,客戶轉(zhuǎn)款到物業(yè),物業(yè)扣除返點(diǎn)再轉(zhuǎn)款給我們,我們開(kāi)票給物業(yè),但是現(xiàn)在客戶直接轉(zhuǎn)到我們這邊15萬(wàn)了,現(xiàn)在物業(yè)那邊說(shuō)要把這15萬(wàn)轉(zhuǎn)給他們,他們扣除2萬(wàn)返點(diǎn)再轉(zhuǎn)給我們13萬(wàn),然后說(shuō)我們還要給他們開(kāi)票,這個(gè)咋開(kāi)票呢,我們開(kāi)13萬(wàn)給對(duì)方,對(duì)方開(kāi)2萬(wàn)的返點(diǎn)的發(fā)票給我們
公司請(qǐng)私人拍宣傳片,對(duì)方在稅務(wù)局代開(kāi)了6萬(wàn)含稅1個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,我們要不要代扣代繳個(gè)人所得稅,怎么申報(bào),申報(bào)收入填多少
老師,公司撿了一條狗,準(zhǔn)備放到公司養(yǎng),今天看病花了1千元可以入賬嗎,還有后續(xù)的開(kāi)銷可以入公司帳嗎
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅稅款怎么算
如果上季度是25萬(wàn),這個(gè)季度開(kāi)了31萬(wàn),紅沖了9萬(wàn),那這個(gè)季度要怎么報(bào)呢
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是啥
老師,我們2024年年度研發(fā)費(fèi)用金額是47877.51元,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么算啊?
老師,請(qǐng)問(wèn)居民企業(yè)撤資的時(shí)候按比例分得的叫股息,居民企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓按比例分得的叫分紅,是這樣嗎?
老師實(shí)際工作中,一般納稅人必須計(jì)提盈余公積嗎,還是不計(jì)提也可以
老師,付給第三方機(jī)構(gòu)的款項(xiàng),對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,是應(yīng)該放到預(yù)付賬款還是記到費(fèi)用里
研發(fā)支出費(fèi)用化支出,月末一定要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出-費(fèi)用化支出嗎
那人家這么做的理由是?那到底可行嗎
你好!是這樣,比如你們本身是賣100塊,然后他說(shuō)不開(kāi)票,只付給你98 那對(duì)于你們企業(yè)而言,你們應(yīng)該按98來(lái)計(jì)算交稅
那我們的稅就少交點(diǎn)是這個(gè)意思嗎
對(duì)對(duì)方 和我們銷售方有什么影響啊
你好!是少交了一點(diǎn),不過(guò)少不了多少了。 對(duì)你們就這個(gè)影響。對(duì)于他們,估計(jì)他們不用來(lái)報(bào)銷,所以不要發(fā)票便宜點(diǎn)
可是不是得和合同一致?合同上他們改成98元嗎難道
你好!如果你們有合同,就建議不要扯這些,直接按合同來(lái)開(kāi)了。