借管理費用 貸應付帳款 銀行存款
老師,我們新辦企業(yè)剛買了金蝶軟件,然后這個月需要預付一部分,下個月初再支付剩余的,但是他們這個月就已經(jīng)開具了發(fā)票,我這邊賬務怎么處理
老師,領(lǐng)導注冊了一個公司,一個個獨,這個個獨承擔了一部分維修,因為保潔個人開不了發(fā)票,然后開不了的我們讓個獨開普票給這個公司,然后通過個獨給保潔個人付款了,但是兩家的開票人都是我,我1月也就是這個月改成其他人了,但是以前已經(jīng)開具的怎么處理好點啊,以前開具的可以不處理,然后直接以后更改就行么
老師好,有家大公司幾個月前在我們公司買了家具配件,并且開具增值稅發(fā)票,但是現(xiàn)在對方退了一小部分配件給我們(就是上次買的家具配件),對方已經(jīng)把這一小部分家里配件開具了紅字發(fā)票,要求我們也把那一小部分配件開具紅字發(fā)票,請問老師我這邊要怎么開具這種紅字發(fā)票?我用是kye開票軟件
老師,我們公司買了一批設(shè)備,付了30%首付款,剩余是融資公司支付的,然后融資公司把這批設(shè)備租給我們,我們每個月付租金,付3年后,我們就用100塊購入。怎么做賬務處理
你好老師,我們是勞務公司,給甲方開了發(fā)票,但是對方非要替我們支付工人工資,然后剩下那部分錢轉(zhuǎn)我們公戶,首先是合理嗎,其次,我們這邊應該怎么處理這個賬務才能合計
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務局上繳個稅,公司后期會被稅務局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,專款專用,支付時借專項應付款,貸銀行存款,最后專項應付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務局查呢
應收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
金蝶軟件不屬于無形資產(chǎn)么
比如實際是10000元,需要預付6000元,那我就是 借管理費用10000 貸應付帳款4000 銀行存款6000
那這筆賬是在我支付預付款的時候做么
你們金額大嗎 這個得分攤10年
只有10000呢老師
10000的話可以直接進管理費用,之后不在攤銷么
如果之后不再攤銷的話,我計入管理費用后要一次性直接攤銷么
不用攤一次做就可以
怎么做呢老師
老師能稍微快點嗎,一個問題也等太久了
借管理費用 進項 貸銀行存款
借管理費用 貸應付帳款 銀行存款 2020-10-22 14:12