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老師,我們新辦企業(yè)剛買了金蝶軟件,然后這個月需要預付一部分,下個月初再支付剩余的,但是他們這個月就已經(jīng)開具了發(fā)票,我這邊賬務怎么處理

2020-10-22 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-22 14:12

借管理費用 貸應付帳款 銀行存款

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快賬用戶8572 追問 2020-10-22 14:16

金蝶軟件不屬于無形資產(chǎn)么

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快賬用戶8572 追問 2020-10-22 14:17

比如實際是10000元,需要預付6000元,那我就是 借管理費用10000 貸應付帳款4000 銀行存款6000

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快賬用戶8572 追問 2020-10-22 14:17

那這筆賬是在我支付預付款的時候做么

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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:23

你們金額大嗎 這個得分攤10年

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快賬用戶8572 追問 2020-10-22 14:27

只有10000呢老師

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快賬用戶8572 追問 2020-10-22 14:28

10000的話可以直接進管理費用,之后不在攤銷么

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快賬用戶8572 追問 2020-10-22 14:33

如果之后不再攤銷的話,我計入管理費用后要一次性直接攤銷么

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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:38

不用攤一次做就可以

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快賬用戶8572 追問 2020-10-22 14:39

怎么做呢老師

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快賬用戶8572 追問 2020-10-22 14:42

老師能稍微快點嗎,一個問題也等太久了

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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:47

借管理費用 進項 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:48

借管理費用 貸應付帳款 銀行存款 2020-10-22 14:12

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借管理費用 貸應付帳款 銀行存款
2020-10-22
可以直接一次這個做管理費用可以,你可以做借無形資產(chǎn) 10000 貸其他應付款4000銀行存款6000?
2020-10-22
喲,那實際業(yè)務他給你提供了是多少?是28嗎?如果是你們可以開紅色確認單,開22萬,對方給你開22萬的發(fā)票就行。然后合同出一個補充協(xié)議。
2024-12-23
你好 ;? 你們是融資租賃 承租方的話;? ?1、承租方租入固定資產(chǎn):   借:使用權(quán)資產(chǎn)     租賃負債——未確認融資費用     貸:租賃負債——租賃付款金額   2、支付利息費用以及租賃費用:   借:財務費用——利息費用     貸:租賃負債——未確認融資費用   借:租賃負債——租賃付款金額     貸:銀行存款   3、租賃期滿后行使購買權(quán):   借:固定資產(chǎn)     使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊     租賃負債——租賃付款額     貸:使用權(quán)資產(chǎn)       租賃負債——未確認融資費用       銀行存款
2023-03-01
你好,你是用的稅務UK嗎?相當于對方已經(jīng)抵扣了是嗎?
2021-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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