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老師好,公司是機(jī)械設(shè)備制造業(yè),有時候有加工費,對方拿料我方加工,開發(fā)票加工名稱寫 勞務(wù)*管板加工費,做分錄是 借應(yīng)收賬款貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅,問在增值稅申報表里左側(cè)列有應(yīng)稅貨物 銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,因為加工費很少有,所以現(xiàn)在都填寫在應(yīng)稅貨物銷售額里可以嗎?

2020-10-22 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-22 14:10

應(yīng)稅勞務(wù)銷售額, 這個下面

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快賬用戶8699 追問 2020-10-22 15:26

我上個月有一筆填寫在應(yīng)稅貨物銷售額里了,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 15:28

可以去更正申報,實際問題不大這個稅沒有少交,這個填寫問題不大分類不對話

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快賬用戶8699 追問 2020-10-22 15:51

你的意思是說填寫問題不大,就是沒有按分類填寫,沒有影響正常納稅就沒有事,可以不改是嗎?

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快賬用戶8699 追問 2020-10-22 15:55

2.應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 開發(fā)票分錄 借應(yīng)收賬款貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費銷項稅 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎樣做分錄?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 15:55

是的,之前是這樣,我之前問稅局是這樣,

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快賬用戶8699 追問 2020-10-23 09:35

2.應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 開發(fā)票分錄 借應(yīng)收賬款貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費銷項稅 ,老師結(jié)轉(zhuǎn)成本怎樣做分錄?跟應(yīng)稅貨物銷售額結(jié)轉(zhuǎn)一樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-23 09:35

是的,人員工資做成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本,

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應(yīng)稅勞務(wù)銷售額, 這個下面
2020-10-22
同學(xué)你好 對的,這樣做就行了
2020-10-30
軟件做賬的最好不要這么做,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
2023-12-20
同學(xué)你好 借: 在途物資 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸: 應(yīng)付賬款 8月份銷售10噸時,做以下賬務(wù)處理: 借: 庫存商品 貸: 在途物資 銷售時: 借: 應(yīng)付賬款 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2024-01-05
同學(xué)你好 55.【單選題】某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。該企業(yè)購入一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為150萬元,增值稅稅額為19.5萬元;另支付運費1萬元,增值稅稅額為0.09萬元。不考慮其他因素,該批原材料的入賬成本為()萬元?!狟.170.59 【判斷題】小規(guī)模納稅人銷售貨物采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價的方法向客戶結(jié)算款項時,應(yīng)按照不含稅銷售額確認(rèn)收入。()——對 【多選題】下列各項中,企業(yè)應(yīng)交消費稅的相關(guān)會計處理表述錯誤的有()。——ACD
2022-05-23
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