你好,你們支付了嗎?沒有支付的,做應(yīng)付賬款。
老師好!9月份認(rèn)證了62萬的進(jìn)項票,但是做成本時進(jìn)項只做了48萬,現(xiàn)在這筆進(jìn)項差額14萬要補(bǔ)做進(jìn)去,借方應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅14萬,貸方放什么科目呢
老師,12月份我們銷項稅額是580897.22元,進(jìn)項稅額是628052.62元 12月份進(jìn)項發(fā)票我認(rèn)證 了5864315.16元,進(jìn)項發(fā)票來的時候我做的是借待認(rèn)證發(fā)票628052.62 認(rèn)證之后我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項稅5864315.16貸方是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證5864315.16元 ,我是不是少做了一些分錄啊,因?yàn)槲也榭?2月份的時候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
月末結(jié)賬 本月銷項100萬 進(jìn)項在待認(rèn)證科目中有170萬。月底認(rèn)證了105萬進(jìn)項。做了分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 105萬 貸應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅105萬 看余額表應(yīng)交稅費(fèi)借方余額還有70萬。是否還要做什么分錄?
本月銷項80萬,出口外銷40萬,認(rèn)證了170萬的進(jìn)項。分錄怎么做?平時進(jìn)項在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證科目。上個月沒有出口,認(rèn)證和銷項相同。就只做了借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項 待應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項這一個分錄。這個月怎么做分錄?麻煩帶上金額
收票時做賬,借應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)待取得抵扣憑證的進(jìn)項稅額?,F(xiàn)在這筆票對方紅沖了,我們要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該借什么科目?
工資是農(nóng)民工專戶發(fā)的,那成本這塊怎么處理呢?
我們分包給總包開了建安發(fā)票,總包現(xiàn)在要幫我們代發(fā)我們找來的包工隊工人工資,工資是專用賬戶代發(fā),第一我們是已總包代發(fā)工資做收入是嗎?第二代發(fā)的工資也是我們公司的成本,這種情況是讓包工隊給我們開發(fā)票做成本嗎?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
相當(dāng)于支付了,以后不會從銀行再支付出去,這筆費(fèi)用當(dāng)時直接從收入扣除了
如果做應(yīng)付賬款,那么以后就一直這樣掛,不付款的
那你們現(xiàn)在用啥支付的
沒有支付,是天貓直接從我們的支付寶收入里扣除了這筆費(fèi)用再進(jìn)到我們的基本戶
借進(jìn)項貸其他貨幣資金
老師季度企業(yè)所得稅預(yù)繳是按利潤表的本年累計數(shù)為計稅依據(jù)嗎
你好 是的 是這么做的
申報可以不按報表的數(shù)申報嗎
9月的利潤表凈利潤有48萬,申報利潤填負(fù)數(shù)可以嗎
年報再補(bǔ)繳
老師,不太理解季度申報為什么是按利潤表的本年累計數(shù)計稅,這個數(shù)不是累計的嗎?按這個數(shù)理解會不會重復(fù)了
你好 不可以 容易被找的
老師,不太理解季度申報為什么是按利潤表的本年累計數(shù)計稅,這個數(shù)不是累計的嗎?按這個數(shù)理解會不會重復(fù)了
利潤表的利潤總額本年累計數(shù)嗎
累計利潤總額*稅率-之前預(yù)繳 不重復(fù)
那收入和成本填的就是1-9月的累計數(shù)是嗎
是的 是年累計數(shù)據(jù)的
電子稅務(wù)局的主表稅率是25%,小微企業(yè)如果減征在哪操作
201030填寫減免表第一行的
這個要怎么填呢,利潤總額是48萬
利潤*20%就是減免表第一行
實(shí)際是10%的利潤嗎
你好 百分之五的 25-20是多少的