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老師好!9月份認(rèn)證了62萬的進(jìn)項票,但是做成本時進(jìn)項只做了48萬,現(xiàn)在這筆進(jìn)項差額14萬要補(bǔ)做進(jìn)去,借方應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅14萬,貸方放什么科目呢

2020-10-22 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-22 13:30

你好,你們支付了嗎?沒有支付的,做應(yīng)付賬款。

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快賬用戶9571 追問 2020-10-22 13:36

相當(dāng)于支付了,以后不會從銀行再支付出去,這筆費(fèi)用當(dāng)時直接從收入扣除了

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快賬用戶9571 追問 2020-10-22 13:41

如果做應(yīng)付賬款,那么以后就一直這樣掛,不付款的

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齊紅老師 解答 2020-10-22 13:43

那你們現(xiàn)在用啥支付的

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快賬用戶9571 追問 2020-10-22 13:45

沒有支付,是天貓直接從我們的支付寶收入里扣除了這筆費(fèi)用再進(jìn)到我們的基本戶

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齊紅老師 解答 2020-10-22 13:51

借進(jìn)項貸其他貨幣資金

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快賬用戶9571 追問 2020-10-22 13:58

老師季度企業(yè)所得稅預(yù)繳是按利潤表的本年累計數(shù)為計稅依據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-22 13:58

你好 是的 是這么做的

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快賬用戶9571 追問 2020-10-22 14:02

申報可以不按報表的數(shù)申報嗎

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快賬用戶9571 追問 2020-10-22 14:04

9月的利潤表凈利潤有48萬,申報利潤填負(fù)數(shù)可以嗎

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快賬用戶9571 追問 2020-10-22 14:04

年報再補(bǔ)繳

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快賬用戶9571 追問 2020-10-22 14:09

老師,不太理解季度申報為什么是按利潤表的本年累計數(shù)計稅,這個數(shù)不是累計的嗎?按這個數(shù)理解會不會重復(fù)了

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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:09

你好 不可以 容易被找的

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快賬用戶9571 追問 2020-10-22 14:22

老師,不太理解季度申報為什么是按利潤表的本年累計數(shù)計稅,這個數(shù)不是累計的嗎?按這個數(shù)理解會不會重復(fù)了

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快賬用戶9571 追問 2020-10-22 14:23

利潤表的利潤總額本年累計數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:26

累計利潤總額*稅率-之前預(yù)繳 不重復(fù)

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快賬用戶9571 追問 2020-10-22 14:27

那收入和成本填的就是1-9月的累計數(shù)是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:38

是的 是年累計數(shù)據(jù)的

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快賬用戶9571 追問 2020-10-22 14:42

電子稅務(wù)局的主表稅率是25%,小微企業(yè)如果減征在哪操作

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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:43

201030填寫減免表第一行的

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快賬用戶9571 追問 2020-10-22 14:44

這個要怎么填呢,利潤總額是48萬

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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:50

利潤*20%就是減免表第一行

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快賬用戶9571 追問 2020-10-22 15:07

實(shí)際是10%的利潤嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-22 15:17

你好 百分之五的 25-20是多少的

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你好,你們支付了嗎?沒有支付的,做應(yīng)付賬款。
2020-10-22
你好 ; 你之前是否還有留抵進(jìn)項稅。 你去看看
2022-04-14
認(rèn)證170 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅 本月銷項80 你提 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅80本月增值稅留抵為170-80=90萬 外銷退稅為40萬 借:其他應(yīng)收款-出口退稅40貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅40這時你的增值稅留抵還有90-40=50萬
2022-05-19
您好,您收到發(fā)票時,那這個分錄不對呀?您借方應(yīng)該是還有成本和費(fèi)用才對呢。
2022-12-02
借應(yīng)付賬款借成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2021-12-29
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