你好,每月攤銷值都不是整數(shù)。這個沒有關(guān)系的
老師,我們新入的無形資產(chǎn)進(jìn)行攤銷,無論攤多久,每月攤銷值都不是整數(shù),那這個應(yīng)該怎么處理呢
老師,無形資產(chǎn)一定需要攤銷么?我們的無形資產(chǎn)是股東投資進(jìn)來的,是專項(xiàng)技術(shù),今年市場價格更貴了,我們應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理呢
老師,我的無形資產(chǎn)是20.5.1買的,但一直沒有攤銷,從21.7.1才開始攤。現(xiàn)在攤了一年了,我是不是應(yīng)該按照入賬起的剩余期間調(diào)整攤銷額?這個賬要怎么更正或者調(diào)整?
是的,但是他不是一個意思,你這樣的話,無形資產(chǎn)的明細(xì)表兒,按照你那個做法,最后是零,但是你攤銷的話,你的無形資產(chǎn)原值還是那些金額。 那老師這樣應(yīng)該怎么處理呢?我現(xiàn)在每次都的手動改下無形資產(chǎn)@郭老師
我們公司每年都要支付預(yù)算軟件服務(wù)年費(fèi)都是一年一交,不應(yīng)該記入無形資產(chǎn)吧?無形資產(chǎn)最低攤銷10年,我這個年費(fèi)就10000元,應(yīng)該怎么做分錄呢?
一般納稅人開發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣,后沖紅怎么做賬預(yù)處理
老師好 請教下,我們是教育咨詢培訓(xùn)行業(yè)的,咨詢老師收到學(xué)生課時費(fèi),學(xué)費(fèi)轉(zhuǎn)到老師名下,老師再轉(zhuǎn)到公司張思卿,如何做賬呢?例如 張老師收到學(xué)費(fèi)10000,老師轉(zhuǎn)賬到公司賬戶,會計分錄是?
@董老師早上好,請教的
想請教下,以上圖片的費(fèi)用是FoB報關(guān)方式下的費(fèi)用,這些費(fèi)用哪些屬于國內(nèi)費(fèi)用,需要開帶稅率發(fā)票,哪些屬于國際費(fèi)用,開免稅率發(fā)票?能列舉下在FOB報關(guān)方式下,貨代公司收取的費(fèi)用明細(xì),哪些費(fèi)用明細(xì)屬于需要開帶稅率發(fā)票的項(xiàng)目,哪些費(fèi)用屬于需要開免稅率發(fā)票項(xiàng)目嗎?
老師 我們客戶不要發(fā)票 把收入打進(jìn)我們私戶了 那么需要申報無票收入嗎啊 報的話 按照實(shí)際進(jìn)賬的金額填寫無票收入?
老師,您好,我們公司員工代收了一筆貨款,然后打到公司對公支付寶了。后來客戶又退款了,對公支付寶能直接打給我們公司員工,員工再退回給客戶嗎?這樣操作合法合規(guī)嗎?或者是您那還有更好的處理辦法嗎?
老師 公司付款需要一個錄入 一個審核的嗎
老師,我接了一個小規(guī)模納稅人公司的帳,給的會計報表和申報系統(tǒng)里面的財務(wù)報表,不一致,這個該怎么處理呀?
你好麻煩問一下老師這張是商業(yè)承兌還是銀行承兌,第一次看到這樣形式的,不然上面都有明確的承兌人
和物流公司運(yùn)輸平臺有關(guān)的問題: 我公司的運(yùn)輸公司?,F(xiàn)龍興公司找我公司拉運(yùn)貨物,我公司從平臺找車。并支付平臺運(yùn)費(fèi)。平臺給我公司開5%發(fā)票。我公司給龍興公司開發(fā)票9%。 這樣開票方式合理嗎?
那四舍五入后和入賬的資產(chǎn)原值不等,這個是不影響的是嗎
你好,這個是不影響的的