你好 按票面上的金額欄 填寫即可 只要填了銷售額 其他一般都是系統(tǒng)自動帶出的
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個點普票,我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點申報時提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了,本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了,這種情況我應該怎么辦
老師這個第二,三行數(shù)據(jù)是按1個點的不含稅還是3個點的不含稅填?普票對應的可以減免的要在19.20行填嗎?
老師,小規(guī)模上季度開票不足30萬,3%減按1%開的普票,填寫增值稅主表第十行的數(shù)據(jù)是含稅銷售額嗎?
老師好,小規(guī)模季報,開了專票3個點,還有普票合計未超30萬,我填報表增值稅的時候,1欄填3個點的專票不含稅銷售額,普票部分第10欄是要減掉這個專票部分的不含稅金額嗎
老師好,個體工商戶,增值 稅報表,把5萬收入,填在第11行的,未達起征點銷售額那行,對不?然后,表格里自動跳出來,未達起征點免稅額1632元,這個1632是按照3個點算的,為什么不是按1個點算,這樣對嗎?還需要填哪個數(shù)嗎?
你好,請問商標權(quán)是無行資產(chǎn),一般攤銷多少年,金額不大,只有21000元。
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠政策,公司之前買的硬件進項稅按一般項目已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在公司研發(fā)嵌入式軟件,領用了之前抵扣過進項的硬件,這個硬件進項現(xiàn)在應該放在增值稅即征即退項目中抵扣,之前抵扣過的進項該怎么處理?
老師,我們開房租發(fā)票,數(shù)量,單價怎么填,一年房租收了8372?
老師,我們開房租發(fā)票,數(shù)量,單價怎么填,一年房租收了8372?
老師我個體戶的想走市場采購的 需要怎么做
個體勞務戶開普票,季度是多少額免稅?
老師,盤式變壓器油泵這個是設備么
老師,小規(guī)模季度申報,是出了利潤表就報稅嗎
企業(yè)購買辦公用品(如,筆墨紙張等)、印刷資料及購后勤物資(如,掃把、拖把、毛巾等)是否繳納印花稅?
請問老師,村里的企業(yè)城建、教育費附加、地方教育附加的稅率和費率分別是多少?
但是減免在哪里填?稅額和票上的不一樣
普票不超30萬的話? ? 不需要填寫減免稅表 需要填寫的話? ? 減免稅表? ? 減稅項目 選擇適用的代碼? ?第2.3.4 填不含稅銷售額*2%? (或者倒擠都可以)
專票的數(shù)據(jù)填在哪一行?
填在第2行? ?第一行填合計數(shù)(2%2B3)
不含稅是搞三個點還是一個點?
不含稅是搞三個點還是一個點?
看票面上的金額欄
可是系統(tǒng)事按3點算的稅
不礙事的 有專票的話 需要填寫減免稅表 減稅項目 專票不含稅銷售額*2%
減免表對應的減免數(shù)據(jù)自己輸入嗎?
是的 需要自己輸入 專加普沒超30萬 只填著 專票不含稅銷售額*2% 超30萬 填合計不含稅銷售額*2%