你好!你們是新單位嗎?去稅務(wù)局辦理稅種核定了嗎?
深圳增值稅申報(bào)附表一保存時(shí)提示第一行不允許填寫數(shù)值,請(qǐng)先做相應(yīng)的稅(票)種認(rèn)定,需要怎么處理
在申報(bào)時(shí)提示:當(dāng)前小規(guī)模納稅人申報(bào)屬期內(nèi)認(rèn)定的稅費(fèi)種為服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)品目,《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》主表只允許填寫(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))列,請(qǐng)核對(duì)后重新填寫正確欄次后申報(bào)。這種情況我怎么處理
公司8月份升為一般納稅人,一直開(kāi)的是服務(wù)類專票。11月開(kāi)具專票金額606341.09,紅沖了小規(guī)模時(shí)期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報(bào)11月增值稅申報(bào)表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開(kāi)的是服務(wù)類發(fā)票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報(bào)時(shí)候又提示要填寫,不然申報(bào)不上。
3月一般納稅人 銷售額出現(xiàn)負(fù)數(shù) 納稅申報(bào)表咋填寫? 如果存在銷售收入是負(fù)數(shù)的情況,填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附表(一)時(shí),首先在對(duì)應(yīng)稅率的專用發(fā)票銷售額 中填寫負(fù)數(shù) ,然后在未開(kāi)具發(fā)票銷售額里填寫相應(yīng)金額的正數(shù),使得該行銷售額合計(jì)數(shù)為0。這時(shí)增值稅納稅申報(bào)表附表(一)可以正常保存,那么是不是多做了收入,后面怎么處理?
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒(méi)喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒(méi)喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問(wèn)一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒(méi)有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒(méi)有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬(wàn)。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤(rùn)表哪里有變動(dòng)
不是,我們以前是6個(gè)點(diǎn)的,但是9月份發(fā)生了13個(gè)點(diǎn)的業(yè)務(wù)
你好!那要去稅務(wù)局增加相關(guān)稅種認(rèn)定