同學(xué),您好,把你的不含稅金額,填寫到第十行里,這個(gè)減征額應(yīng)該自動(dòng)有數(shù)據(jù)的。
老師,小規(guī)模不超30萬,9月份只開了一張普票按3%開的,稅額121.63元,那么本期應(yīng)納減征額這里怎么填?
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開了專票和普票合計(jì)382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的,那么我季度申報(bào)時(shí),1月份開的3%不能減免哈,那么我季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少?
小規(guī)模納稅人季度開增值稅發(fā)票不超過9萬(月開票不超3萬)免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過10萬元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬元,免征增值稅.這是對(duì)小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開始不超過30萬還是9萬免稅
老師,在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬小規(guī)模納稅人下,增值稅申報(bào)表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,這兩個(gè)是怎么填?季度報(bào)下,1種情況是只開普票不超45萬;一種是只開普票超過45萬;一種是開了專票,普票,但合計(jì)不超45萬;一種是開了專票,普票合計(jì)超了45萬。
老師你好 建筑勞務(wù)公司,原來是小規(guī)模納稅人,8月份開票就超過500萬了,在10月份升為一般納稅人。我在9月份開普票的時(shí)候就按照3%的稅率開出了28萬,現(xiàn)在做增值稅申報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)本期應(yīng)納稅減征額給我普票減免了2%,只扣了1%。我想問一下這是為什么?
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷商,進(jìn)貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會(huì)給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請(qǐng)退款的
中級(jí)財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請(qǐng)問財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷,多報(bào)銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?
以銀行存款向招商銀行開元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬元,并支付借款利息1500元
老師好,請(qǐng)問出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷售額中體現(xiàn)?還是說必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷售額中?
請(qǐng)問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個(gè)問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月
請(qǐng)問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個(gè)問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月繳納?
老師,請(qǐng)問下公司的搭建公司架構(gòu)是啥意思?
老師,直接填第十行的話第十七行本期免稅額自動(dòng)出來了,但開的這張普票不是要填入第1行和第3行稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額里嗎?
只要免稅都在下面,不要管前三行的數(shù)據(jù),所以不寫。
謝謝老師,還有一個(gè)問題,銷售使用過的固定資產(chǎn)的銷售額也填在這個(gè)免稅里嗎?
這個(gè)不免稅吧,固定資產(chǎn)
主營(yíng)收入加上賣固定資產(chǎn)的收入沒超30萬,
哦,那就兩個(gè)合在一起填寫就可以了。