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小規(guī)模納稅人廣告牌租賃費(fèi)可要交印花稅?怎么按次交納,上次1一6月11萬(wàn)廣告牌收入因?yàn)椴恢朗前醇具€是按次憂郁了,沒有交怎么辦?這個(gè)季度補(bǔ)交行嗎?還是更正申報(bào)?

2020-10-22 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-22 11:05

你好 按稅局核定的時(shí)間申報(bào)交納 在申報(bào)系統(tǒng)里可以看到 要是前面沒報(bào)可以補(bǔ)申報(bào)

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快賬用戶8271 追問 2020-10-22 14:19

補(bǔ)申報(bào)要交滯納金?

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快賬用戶8271 追問 2020-10-22 14:19

7一9月沒有收入?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:20

您好, 您好,逾期申報(bào)會(huì)有罰款,如果沒有稅款就沒有滯納金

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快賬用戶8271 追問 2020-10-22 14:48

1、這個(gè)月有10萬(wàn)餐飲費(fèi),要交納印花稅嗎?2,另外我把1一6月銷售收義加到此次收入一起交印花稅行嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:51

您好 酒店提供的餐飲服務(wù)屬于銷售服務(wù),不屬于銷售貨物,不征收印花稅。

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快賬用戶8271 追問 2020-10-22 15:27

廣告牌租賃費(fèi)可要收印花稅?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 15:30

你好 按租賃交印花稅的

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快賬用戶8271 追問 2020-10-23 09:23

但是給客戶開的是咨詢服務(wù),是否要交印花稅?

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齊紅老師 解答 2020-10-23 09:24

你好 不用交 1、購(gòu)銷合同:按購(gòu)銷金額0.3‰貼花 2、加工承攬合同:按加工或承攬收入0.5‰貼花 3、建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同:按收取費(fèi)用0.5‰貼花 4、建筑安裝工程承包合同:按承包金額0.3‰貼花 5、財(cái)產(chǎn)租賃合同:按租賃金額1‰貼花。稅額不足1元,按1元貼花 6、貨物運(yùn)輸合同:按運(yùn)輸費(fèi)用0.5‰貼花 7、倉(cāng)儲(chǔ)保管合同:按倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)用1‰貼花 8、借款合同:按借款金額0.05‰貼花 9、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同:按保險(xiǎn)費(fèi)收入1‰貼花 10、技術(shù)合同:按所載金額0.3‰貼花 11、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù):按所載金額0.5‰貼花 12、營(yíng)業(yè)賬簿:記載資金的賬簿,按實(shí)收資本和資本公積的合計(jì)金額0.5‰貼花。其他賬簿按件貼花5元 13、權(quán)利、許可證照:按件貼花5元

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2020-10-22
十月份收到了貨款,沒有開發(fā)票,11月份你開出去,做到11月份就可以的,屬于一般納稅人的收入,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,這個(gè)是十月份的, 11月份借預(yù)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2023-01-02
您好, 1.實(shí)收租金116490是含稅收入,不用另加增值稅; 2.租金按年收的,收到時(shí)一次性繳納增值稅的,所以您9月已經(jīng)一次性申報(bào)繳納,以后沒有應(yīng)稅收入就不需要繳納,零申報(bào)就好; 3.印花稅是按合同繳納,不含稅收入*0.1%,但是如果合同未分開列示稅金和不含稅租金的,按合同金額繳納。如:合同約定年租10萬(wàn),租期5年,那印花稅10*5*0.001=0.05萬(wàn)
2021-01-17
開發(fā)票時(shí), 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 計(jì)提附加稅,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅。 繳稅時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸銀行存款 收款時(shí) 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2020-10-23
同學(xué)你好 繳納的時(shí)候貸方就是銀行存款 2.那就分開每月確認(rèn)費(fèi)用
2021-08-27
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