你好,不用填寫這個數(shù)額的呢
老師,第二季度企業(yè)所得稅填報時有填彌補(bǔ)以前年度虧損,第三季度彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填呢?
你好!老師,這個彌補(bǔ)以前年度虧損,季度申報時不用填寫的,是嗎
老師 申報企業(yè)所得稅季報的時候其中一項是彌補(bǔ)以前年度虧損,這一項是不是只能填上年度的虧損不能填上季度的虧損是嗎?
24年一季度的稅前利潤彌補(bǔ)虧損了,以后季度的所得稅申報表,還填寫彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)字不
遞延所得稅負(fù)債,未來實(shí)際要交稅的時候(真金白銀交稅),該怎么做會計分錄,能否舉個例子。我不是問怎么確認(rèn)所得稅負(fù)債。
老師增值稅專票勾選抵扣進(jìn)項是在電子稅務(wù)局哪里勾選的呢?
老師,同一集團(tuán)下說是100%控股的兩個子公司合并,這兩個子公司企查查查沒有集團(tuán)占股,賬上也沒有長期股權(quán)投資,這是什么情況?
這題計算沒搞懂,老師
請問公司要投資另外一個公司,請問財報主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對方公司運(yùn)營是否健康
在銷售負(fù)有現(xiàn)金折扣條件下,交易價格實(shí)際上屬于可變對價,如果最終產(chǎn)生現(xiàn)金折扣,應(yīng)當(dāng)沖減當(dāng)期銷售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒體現(xiàn)總金額,開出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個是我們公司的營業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開票30多萬 以前有留底稅額,我們就找了1個點(diǎn)票的 成本票 這個分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營業(yè)執(zhí)照,專門給學(xué)校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當(dāng)于銷售加配送
這個以前年度虧損只是匯算清繳時填寫吧
匯算清繳的時候會自動出來的呢,自動彌補(bǔ)的