一般納稅人不享受1%這個(gè)優(yōu)惠,這個(gè)是按3% ,那3%降1%針對是小規(guī)模
老師好,一般建筑企業(yè)開三個(gè)點(diǎn)的專票是簡易計(jì)稅,不在享受減按1%計(jì)提增值稅了把
老師您好,之前有一筆工程,可以按簡易計(jì)稅開票并且申報(bào)增值稅,但是按了一般納稅人建筑工程開票,并且申報(bào)繳納了9%增值稅,可否開出紅字增值稅發(fā)票,重新開具簡易計(jì)稅3%增值稅專用發(fā)票,去大廳更正申報(bào)
我們是建筑公司,有一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡易計(jì)稅項(xiàng)目,現(xiàn)在取得了別人開進(jìn)來的3個(gè)點(diǎn)的專票,是不是可以放在一般計(jì)稅上抵扣增值稅,也可以放在簡易計(jì)稅上全額扣除
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,我們和甲方簽了清包合同,享受簡易征收,我們開具的3個(gè)點(diǎn)的增值稅專票給甲方,甲方能抵扣嗎?
建筑業(yè)企業(yè)去年是小規(guī)模納稅人時(shí)有一筆質(zhì)保金未開票,現(xiàn)在要開票了,但已經(jīng)轉(zhuǎn)成一般納稅人了,那現(xiàn)在按幾個(gè)點(diǎn)開票?還能享受一個(gè)點(diǎn)的增值稅開票嗎?
你好老師,請問外購產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)福利需要折算成金額給員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫存30萬元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實(shí)繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個(gè)體戶2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價(jià)值90萬元、公允價(jià)值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時(shí)怎么做賬
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