同學(xué)你好,是的,投資收益是正數(shù)就正數(shù)填列,是虧損就負(fù)數(shù)填列。
請問老師 這個月有一筆銀行理財(cái)贖回后收到的利息我做了投資收益 這個投資收益金額是否就是直接填在利潤表投資收益一欄
老師,麻煩問一下,購買理財(cái)產(chǎn)品分錄,借:短期投資貸銀行,贖回時借:銀行貸:投資收益 短期投資 但是我們公司買了理財(cái)產(chǎn)品,然后流水賬有贖回的金額,但是我不知道多少本金,多少投資收益啊, 買了1220000元,借短期投資1220000貸銀行1220000對嗎
投資銷售一家公司,合作方有一個保底利潤,如果一年利潤沒有到投資額的20%,由合作方補(bǔ)足差額,那這個差額(y)賬務(wù)處理是借:銀行存款y,貸方:投資收益y,年底結(jié)轉(zhuǎn)投資收益,借:投資收益,貸:本年利潤 ,是這樣做嗎?
老師,藍(lán)色框出來的這筆分錄的實(shí)際意義是什么?①應(yīng)收利息就是發(fā)行方答應(yīng)給的利息金額,到了第一年末要確認(rèn)這筆金額,確認(rèn)應(yīng)收利息這項(xiàng)資產(chǎn),對嗎?②投資收益也表示利息收入。所以應(yīng)收利息和投資收益哪個是真正收到的利息錢?
@樸老師,投資收益是不用交經(jīng)營所得的 這個就像企業(yè)收到投資收益免企業(yè)所得稅一樣的道理。那我要怎么申報(bào)經(jīng)營所得,因?yàn)橥顿Y收益在利潤表里面了,經(jīng)營所得根據(jù)利潤表申報(bào)的?投資收益不填寫嗎?
您好啊,想咨詢一下一個問題的,那個有家旅游投資發(fā)展有限公司,是國有企業(yè),然后他們有旅游區(qū),旅游區(qū)有門票,餐飲,多種娛樂項(xiàng)目收入都是按分開類別計(jì)入收入的,現(xiàn)在因都是無票收入,我們想從稅務(wù)局申請定額發(fā)票可以嗎,然后定額發(fā)票一般是如何的,他們每個類別的價(jià)格都不一樣,
老師,偶爾一次拆裝環(huán)保設(shè)備,人工是外面勞務(wù)人員,那成本怎么做?沒有工資,沒有發(fā)票!
去年5月份開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,這個月做認(rèn)證抵扣怎么認(rèn)證不了啊,
我們的主營業(yè)務(wù)是賣汽車,我們售后租回的車又租出去,賬務(wù)處理?
老師,實(shí)操中研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除稅務(wù)局會卡的很嚴(yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除?研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除實(shí)操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報(bào)的,成本和費(fèi)用加起來一共25萬,但是工資薪金那他一共申報(bào)了30多萬,按他申報(bào)個稅填,他申報(bào)了30多萬,但是成本費(fèi)用他做了25萬,對不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個稅申報(bào)又對不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填,第二行按申報(bào)的個稅填,個稅申報(bào)那可以說是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒有業(yè)務(wù)往來,基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒有業(yè)務(wù)) 公司稅費(fèi)種核定有消費(fèi)稅 但電子稅務(wù)局我的代辦里面沒有顯示消費(fèi)稅 那還需要申報(bào)消費(fèi)稅嗎
請問一下老師,公司給員工買的五險(xiǎn)一金屬于福利嗎?匯算清繳時要按比例才能扣除嗎?還是可以一次性稅前扣除?。恐x謝
好的 謝謝老師
同學(xué)不客氣,祝愉快!