你好,公司公戶轉(zhuǎn)到法人私戶 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這個需要按法人代表向公司借款處理,而不是取現(xiàn)??
公司公戶轉(zhuǎn)私戶不是還暫借款的,就是轉(zhuǎn)到法人賬戶當(dāng)備用金應(yīng)該怎么做分錄
老師,公司公戶轉(zhuǎn)到法人私戶當(dāng)備用金應(yīng)該怎么做分錄
公司一個有兩個帳戶在用,一個是法人私戶一個是公戶,兩個賬戶里的錢都是公司的,現(xiàn)在法人私戶轉(zhuǎn)了1萬元到公戶備注:備用金,請問轉(zhuǎn)出時和轉(zhuǎn)入時分別的會計分錄怎么做
老師,您好!個獨法人從公賬上轉(zhuǎn)錢到他的私戶,用做備用金,怎么入賬做分錄?
股東跟法人私戶轉(zhuǎn)到公戶當(dāng)做啟動資金,應(yīng)該要備注什么?
老師您好,公司貸款先扣除利息費用,到賬金額少,這種怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好!所得稅匯算清繳 補交了1000元所得稅,怎么做賬做賬?可以直接寫借,以前年度損益調(diào)整,貸 銀行存款
上個月月末少計提員工工資了,但少計提的那部分不涉及個稅稅款,我這月補計提工資好還是這月直接月末多計提工資比較好呢老師
老師一般勞務(wù)費票憑證需要什么附件4000多元
你好,請問怎么查實時的外幣買入價和賣出價啊
收到即征即退的企業(yè)在匯算清繳時需要填寫A105040表嘛
政府會計累計折舊增加的財政分錄和預(yù)算分錄
個人代開的中介服務(wù)費發(fā)票,開回來給我們?nèi)氤杀?,需要計算繳納印花稅嗎
有個問題請教一下 就是實收資本300萬 所有者權(quán)益400萬 未分配利潤350萬。A占股權(quán)70%,B占股權(quán)30%,公司最低轉(zhuǎn)讓金額是280萬嗎?才能不算低價轉(zhuǎn)讓
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時,應(yīng)交稅費的應(yīng)交增值稅 錄不對,這項是匯總來的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時負(fù)債類,貸方用正數(shù),借方用負(fù)數(shù)錄的。
但是這筆款項是收不回來的
你好,是今后用來報銷嗎???
是用來日常開銷,工資,電費等等
你好,今后報銷的時候 借:管理費用等科目 貸:其他應(yīng)收款
那之前有向法人借錢,有設(shè)置了其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么處理
你好,需要先償還借款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款?
但是每個月又有向法人借入
可以就用其他應(yīng)付款嗎
你好,可以就用其他應(yīng)付款,而不通過其他應(yīng)收款核算 的
借其他應(yīng)付款,貸銀行存款是這樣嗎
你好,是的,是這樣的?
這樣變成還借款了
你好,是的,之前有欠款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賬本來就可以做一部分償還欠款的?
里面的交易附言寫著還工資
你好,交易附言不應(yīng)當(dāng)寫工資才是的?
那是可以這樣嗎,就是委托法人提取備用金借其他應(yīng)付款貸銀行存款,再寫一個分錄,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款
你好,這個資金有放到單位出納處嗎?
就是,提取到法人的銀行卡,法人用微信,支付寶支付日常開銷
你好,提取到法人的銀行卡 借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款 法人用**,支付寶支付日常開銷 借:管理費用等科目 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)當(dāng)是這樣處理才是的?