你好,影響你們交稅了嗎?
請教老師,企業(yè)所得稅季度A類申報(bào)表,2季度填寫主表時(shí)利潤總額填成未分配利潤了,這個(gè)需要重新修改2季度的申報(bào)表嗎?需要去稅局改嗎?
老師,我們報(bào)季度所得稅的時(shí)候還沒做好賬,然后這個(gè)報(bào)的利潤是虧損,但是我做賬出來比申報(bào)的多虧了2萬塊。我需要去修改季度申報(bào)表嗎,可以不修改嗎
老師,我這邊一月申報(bào)21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報(bào)年度報(bào)表,按照實(shí)際收入來填,去年季報(bào)收入需要再回去修改嗎,我去年財(cái)務(wù)報(bào)表和年度報(bào)表都已經(jīng)修改過。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒修改,這個(gè)影響嗎
老師,二季度財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤需要修改,但是二季度財(cái)報(bào)已申報(bào),能自己在電子稅務(wù)局修改嗎,還是需要去稅務(wù)大廳修改
請問以前在做財(cái)力報(bào)表按季度數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在改成按年累計(jì)數(shù)填的了,然后在做季度企來所得稅申報(bào)時(shí)提示去年按季度填的利潤總額不對該怎么處理,難道要去改去年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
這是2季度的利潤表,應(yīng)該是影響到了
你好 你的未分配利潤多少的
236.64,搞錯(cuò)了老師,1季度是—6000
你好 第一季度的有問題嗎
沒有,就是利潤總額-6000的,2季度是5745.64.
那你的未分配是多少的
2季度是-264.36,3季度是645.31
你在第三季度里面修改過來吧。
老師,這些數(shù)字都是系統(tǒng)自動帶出的,能修改嗎?
不能吧 所得稅都是自己填寫的
是啊,我沒填寫過的
你看下出來的數(shù)據(jù)對吧 對的不用修改