同學(xué)你好 可以分?jǐn)偟狡渌O(shè)備的價格里邊 這屬于主要銷售貨物,輔助提供服務(wù)的混合銷售行為
你好,老師,下圖這樣簽訂購銷合同,后期開票怎么開合適呢?中間有個現(xiàn)場服務(wù)2000元!這個2000是均攤到設(shè)備件里邊合適呢?還是單獨列示合適呢?我們是購買方!
老師,你好,我們公司承包了一個龍灣公園的項目,金額141萬,開的是設(shè)備和勞務(wù)的票,同時有一個公司給我們開專票,我們付人家錢94萬,如果都開專票,必須是公戶付款,那這樣算下來是不是我們公司的稅錢能抵掉些,是不是開票時間和合同上規(guī)定第一筆錢收完了,再開票合適,現(xiàn)在老板非的說給人家開6%個點的,這個過程我怎么說明白呢,和對方會計溝通怎么說合適
老師您好,我公司A集團(tuán)旗下的一個小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說要將集團(tuán)公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費用讓我們物業(yè)公司來承擔(dān), 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費用,物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬元)。 開票內(nèi)容是:建筑服務(wù)*施工費 6.4萬元,開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護(hù)費, 因為這個費用對于物業(yè)公司來說是大額費用(錢在收到發(fā)票的時候就給對方付了,(感覺記入長期待攤費用不合適)那我做賬務(wù)處理的時候應(yīng)該把它記入什么科目呢?會計分錄怎么寫?
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護(hù)的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營,每個月我們拿10%點,其余第三方找發(fā)票來走賬?,F(xiàn)在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風(fēng)險,對方開什么發(fā)票合適呢,分月進(jìn)行嗎?另外去年他們沒報人工成本,國稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個5*4=20來萬的勞務(wù)費(簽個合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請教,比較急,謝謝!!
16:30T<問答詳情國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會給我們的一個會議補貼,看著他們不是一個政府單位,要求我們給他開票,請問一下開什么發(fā)票項目比較合適呀?娜娜呢52023-06-1316:01發(fā)布23次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師同學(xué)您好,商務(wù)服務(wù)*會務(wù)服務(wù)2023-06-1316:03我們的經(jīng)營范圍是可以這樣開的是不?娜娜呢52023-06-1316:16發(fā)布43次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,你沒有會議費的經(jīng)營范圍,你問你稅務(wù)局允許你們自己開吧,只要那邊允許開就可以。2023-06-1316:20你好,那除了開會議費,按照我們的經(jīng)營范圍還能開什么大類發(fā)票?娜娜呢52023-06-1316:24發(fā)布66次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師您好,按照現(xiàn)代服務(wù)就行了這個2023-06-1316:24發(fā)票項目是什么呢?是否符合我們的經(jīng)營范圍呢?
企業(yè)在外地做了項目,開了外管證,這個個稅申報要怎么操作?還是要親自去到項目所在地稅局去開通個稅?能不能網(wǎng)上異地辦理?
屬話題:#財務(wù)軟件#收美元62066.95,扣手續(xù)費美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初匯率7.2008,結(jié)匯是16000結(jié)匯匯率是7.17560,收美元,扣手續(xù)費,付美元,結(jié)匯,這些分錄都做完了,就這個最后調(diào)匯的分錄應(yīng)該怎么做?老師給寫一下蠟筆小新|提問時間:06/1916:56
齊紅老師好,你的電話多少啊
企業(yè)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)酒精,產(chǎn)出主產(chǎn)品酒精和副產(chǎn)品飼料。 飼料產(chǎn)品放棄免稅政策后,飼料產(chǎn)品和酒精產(chǎn)品對應(yīng)的玉米進(jìn)項稅額都可以在投入產(chǎn)出法下核定扣除進(jìn)項稅額,這樣理解對嗎? 那酒精類產(chǎn)品對應(yīng)的進(jìn)項稅額核定扣除率按13%計算抵扣進(jìn)項稅,飼料產(chǎn)品對應(yīng)的核定扣除率按9%計算抵扣進(jìn)項稅,這樣理解對嗎?
收購玉米生產(chǎn)酒精和飼料,實行投入產(chǎn)出法核定扣除進(jìn)項稅額。 那么我的飼料銷售如果放棄免稅政策,是不是飼料對應(yīng)的進(jìn)項稅額就可以在投入產(chǎn)出法中進(jìn)行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我飼料銷售稅率是9%,這樣我就會產(chǎn)生4%的倒掛稅率差,可以大大降低我的增值稅稅負(fù)。我這樣理解是否正確?有沒有哪個地方是理解錯誤的?請老師詳細(xì)說明下
3.A公司為增值稅一般納稅人。A公司2×22年9月1日自行建造一座廠房,購入工程物資價款為 500萬元,增值稅進(jìn)項稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本200萬元,對應(yīng)的原 購入時增值稅進(jìn)項稅額為 26萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本25萬元,計稅價格為30萬元,增值稅稅率 為13%;支付其他必要支出95萬元。2×23年9月16日該廠房完工并投入使用,預(yù)計使用年限為 5年,預(yù)計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該廠房2x24年應(yīng)提折 舊額為()萬元。 入賬價值=820我知道,折舊額應(yīng)該第一個算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻煩老師幫忙看下哪里有問題
有這樣一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費金額與增值稅申報表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫存商品50 進(jìn)項稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60 銷項稅額 7.8 我的增值稅申報表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個客戶,分單申報
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個這樣的表,這個需要填寫嗎?
如果這樣簽合同,下邊那個2000元,需要怎么開具發(fā)票呢,除了2000,其他走成銷售;如果把2000元均攤到設(shè)備部件里邊,就可以直接都走成銷售了!
把2000元均攤到設(shè)備部件 開具設(shè)備的銷售發(fā)票
可以在備注欄備注:含現(xiàn)場服務(wù)2天吧!
可以備注 但是你備注這樣不清楚 不如修改合同條款 寫明服務(wù)就是為了設(shè)備達(dá)到使用狀態(tài)的安裝和培訓(xùn)什么的
好的,謝謝
不客氣 祝您工作順利 事事順心