同學(xué)你好,這種情況相當于你們單位讓利給對方,不要進行稅額調(diào)整,將差額做讓利處理。

我實際收的客戶預(yù)收款外匯8000多人民幣,實際要付給大陸工廠的是5000多,中間差額是我的利潤,我公司稅率13%,但現(xiàn)在工廠只能開3個點的專票給我,請問開票的金額和品名是否該和我結(jié)匯時給銀行的合同/報關(guān)單的資料一樣?
請教一個問題: 我們是施工單位,在機械租賃合同中約定開票稅率是3%,而實際開票稅率是9%。結(jié)算金額是按3%入賬的,但是稅額確實按9%來的。我們單位需要做稅率差額的處理嗎,比如補稅額扣稅額之類的?
請教: 實際工程較早營改增前 已全開普票3%,結(jié)算時第三方按現(xiàn)在稅率結(jié)算 9%;差額部分怎么處理? 是否需要補簽合同,稅差 抵減工程款(如果這么做,是否需要調(diào)減6%的差 還是有稅負率再6%的基礎(chǔ)上折);
我公司是小規(guī)模納稅人,2023年1季度的開票稅率是1%,3月份有未開票收入,我按照1%計算出不含稅金額填入未開票收入申報表中,但我會計賬上1-3月是按3%計提的增值稅,這樣做有問題嗎?然后發(fā)現(xiàn)稅會之間的稅額差異有50多元,申報表中的增值稅額是按照不含1%稅額的不含稅價計算得出的,導(dǎo)致不含稅收入是比實際收入多,請問這種 情況下要怎么處理才合適呢
我們是分包,總包收我們3%管理費 已知目前總包已開發(fā)票銷項稅33.4,我們分包開給他進項稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項-進項=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費算對應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計算總共要給出去的進項稅=17.9+11=28.9 4、重新計算稅差=銷項-進項=33.4-28.9=4.5 5、進項稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進項稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結(jié)算款是130.79,對應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計算到6.5的計算思路有沒有問題 2:總包會計說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
填寫生產(chǎn)成本情況是生產(chǎn)成本借方還是貸方
普通發(fā)票可以開13個點,這種發(fā)票有用嗎
開辦費核算哪些費用老師?是在哪個階段算是開辦費
郭老師,想咨詢您個問題。
5050表中如果工資薪金支出填錯有沒有影響,會影響其他表嗎
各位老師大家好,線下帶出納業(yè)務(wù)一個月,收多少錢學(xué)費,老師們指點一下
請董老師解答,請問老師,相關(guān)總成本的計算公式是怎么樣的,怎么跟經(jīng)濟訂貨批量有點像
老師我想問一下,我們公司員工社保補繳的那部分我們做到工資表里面,這一塊補繳的金額我們沖穩(wěn)崗補貼可以嗎?會計分錄:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入-政府補貼,沖穩(wěn)補會計分錄:借:營業(yè)外收入-政府補貼,貸:其他應(yīng)收款,上面這兩個分錄對不對?
咨詢下:支付個人勞務(wù)費,如果考慮個稅與增值稅,會計分錄怎么做?
老師,公司買的車,上戶上到員工名下的,可以用公司賬戶打款給銷售方嗎?