你好,這個(gè)不算到銷(xiāo)售額中的。
老師,請(qǐng)小規(guī)模報(bào)增值稅時(shí)免稅的應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,營(yíng)業(yè)外收入也計(jì)算到銷(xiāo)售額中嗎
老師,小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額45萬(wàn)元以下免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,結(jié)轉(zhuǎn)收入以后企業(yè)所得稅申報(bào)表里面營(yíng)業(yè)收入填營(yíng)業(yè)外收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之和嗎
你好老師 小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)營(yíng)業(yè)收入是把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的金額也加上嗎?
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額(不含稅)小于30萬(wàn),免增值稅,增值稅減免的部分做營(yíng)業(yè)外收入,增值稅對(duì)應(yīng)附加稅的稅不是也減免嗎?那個(gè)也需要做轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模企業(yè),沒(méi)票收入和普票收入的1%計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,季報(bào)時(shí)的增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額項(xiàng)是填那個(gè)金額,是要填包含營(yíng)業(yè)外收入的金額嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方