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9月份有一張百分之十三的發(fā)票開成了百分之十七,賬上是按百分之十三做的賬,10份紅沖并開具正確稅率的發(fā)票,那么10月份賬上怎么處理?(如果9月用百分之十七入賬,10月份紅沖我理解,但是9月雖然發(fā)票稅率錯了但是是用正確的稅率做的賬,10月紅沖之后怎么做賬呢)

2020-10-21 18:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 18:09

同學(xué)你好 錯誤的原分錄負(fù)數(shù)紅沖,然后按照正確的來做

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快賬用戶6326 追問 2020-10-21 18:25

但是9月份發(fā)票稅率是錯的,賬務(wù)處理上是按正確稅率做的呀,10月份怎么紅沖?

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快賬用戶6326 追問 2020-10-21 18:27

9月份的原分錄是正確的,是用正確的稅率做的

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:12

就是按錯誤的稅率紅沖的哦

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同學(xué)你好 錯誤的原分錄負(fù)數(shù)紅沖,然后按照正確的來做
2020-10-21
你好 分別做到開票當(dāng)月就可以的
2020-10-26
您好 不是9月份按所有發(fā)票入賬報增值稅和企業(yè)所得稅 到了十月份再做紅沖處理
2020-10-22
那你這個沖紅的話,直接在你對應(yīng)的稅率的這一行的這個銷售里面寫一個負(fù)數(shù)的銷售額就可以了。
2021-01-04
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費簡易計稅
2024-01-03
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