同學(xué)你好 錯誤的原分錄負(fù)數(shù)紅沖,然后按照正確的來做
9月份有一張百分之十三的發(fā)票開成了百分之十七,賬上是按百分之十三做的賬,10份紅沖并開具正確稅率的發(fā)票,那么10月份賬上怎么處理?(如果9月用百分之十七入賬,10月份紅沖我理解,但是9月雖然發(fā)票稅率錯了但是是用正確的稅率做的賬,10月紅沖之后怎么做賬呢)
老師,9月份有發(fā)票開錯,但是當(dāng)時沒有作廢。10月份在稅盤里做的紅沖。那么是不是9月份按所有發(fā)票入賬報增值稅和企業(yè)所得稅。到了十月份在做紅沖處理
老師,我想問一下,我開錯了一張普通發(fā)票,把百分之一的開成百分之三了。我已經(jīng)做了沖紅處理。那我賬務(wù)方面該如何處理,把沖紅的,和開正確的發(fā)票,粘貼在所開錯的月份7月15號嗎?
一月份沒有暫估成本,二月份來的材料發(fā)票可以做主營業(yè)務(wù)成本?二月份沒有銷售收入,一月份的毛利率做到了百分之八十,一月份是上個會計做的,不是我做的,我現(xiàn)在怎么處理?我二月份開始做的賬沒有開發(fā)票,沒有 銷售收入
老師您好,我們是采石場簡易計稅的,我上個月開了一張百分之十三的專票,稅點開錯了 應(yīng)該開百分之三的,然后我這個月紅沖了,又從新開了一張百分之3的專票,老師我這個賬應(yīng)該怎么走???上個月的稅已經(jīng)交了,稅務(wù)局應(yīng)給退給我十個點的稅,我不會走賬了 老師
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
但是9月份發(fā)票稅率是錯的,賬務(wù)處理上是按正確稅率做的呀,10月份怎么紅沖?
9月份的原分錄是正確的,是用正確的稅率做的
就是按錯誤的稅率紅沖的哦