同學(xué)你好 交稅的填寫在預(yù)繳欄了嗎
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開的,代開的時(shí)候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計(jì)算有個(gè)預(yù)繳稅款是273,實(shí)際繳款為0,但是后面緊跟著一個(gè)附加稅,這個(gè)附加稅怎么申報(bào)呢,附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報(bào)嗎?還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
老師,我司是個(gè)體工商戶,稅務(wù)局跟我們訂的增值稅是季報(bào),平時(shí)我司的增值稅和個(gè)人所得稅都是稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的,沒有交過稅錢, 這個(gè)季度我們?nèi)ザ悇?wù)局代開專票320萬(wàn),增值稅預(yù)繳過了,附加稅和個(gè)人所得稅稅局讓我們自己在系統(tǒng)上繳納,個(gè)人所得稅應(yīng)該繳納多少,我們按2%征收
老師我有個(gè)客戶他沒有稅控盤的,要開發(fā)票都是去稅務(wù)局代開的,當(dāng)場(chǎng)就繳稅了的,為什么這個(gè)季度我們申報(bào)的稅種還顯示要繳納增值稅和附加呢
老師,我們公司是5月份去做的稅務(wù)登記,然后5月份沒有發(fā)發(fā)票,稅務(wù)局通知我們要報(bào)增值稅和附加稅,說(shuō)是新辦的公司第一個(gè)月都要月申報(bào)對(duì)嗎?然后6月份開出39萬(wàn)的發(fā)票,就要繳納增值稅和附加稅了
電子稅務(wù)局進(jìn)去,我的待辦全部做完了,顯示增值稅,所得稅,其他收入,財(cái)務(wù)季報(bào)都申報(bào)完成,還需要做其他嗎(個(gè)稅報(bào)完了)? 為什么從我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-增值稅小規(guī)模納稅人季報(bào)點(diǎn)進(jìn)去有印花稅未申報(bào)? 是不是我的待辦中,沒有它就不管了?
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是含稅金額嗎
我想把進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來(lái)怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是沒有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險(xiǎn)化學(xué)品工程項(xiàng)目,有土建工程,消防車20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,這個(gè)能轉(zhuǎn)固嗎?
請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了,還可以撤銷嗎?
老師解析下這個(gè)題 有一道不定項(xiàng):甲銷售商品300萬(wàn),為乙墊付的運(yùn)費(fèi)3萬(wàn).運(yùn)費(fèi)記銷售收入嗎?怎么也想不起來(lái)了[捂臉]
老師什么工會(huì)經(jīng)費(fèi)的小微企業(yè)
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個(gè)財(cái)務(wù)做,說(shuō)明什么
老師,我們預(yù)計(jì)年收入50萬(wàn),費(fèi)用15萬(wàn),稅費(fèi)5萬(wàn),人工3萬(wàn),怎么計(jì)算利潤(rùn)率,目前怎么控制成本才知道不會(huì)虧損