同學(xué)你好 這樣做就可以的,你們電費(fèi)是代收代付的做往來,做收入的話就你上面的分錄
分公司給供電局發(fā)票過來了,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?我老板叫物業(yè)公司直接做純收入。不用付電費(fèi)給分公司那種。物業(yè)公司用分公司的電,物業(yè)收客戶的電費(fèi),可以直接做純收入嗎?不用付電費(fèi)給任何人。我老板是這樣交代我的,我覺得不合理,憑什么分公司不收物業(yè)公司的電費(fèi)呢?好亂了
我公司的電費(fèi)一直由公司每月繳給電網(wǎng),物業(yè)公司同意分?jǐn)傄欢娰M(fèi),并一次性支付一年的電費(fèi)給我公司,我公司不開具發(fā)票給物業(yè)公司,只提供收據(jù)。請問這筆收入可以做成"不開票收入“嗎?如果可以在計提稅費(fèi)時,是按照電網(wǎng)開具發(fā)票費(fèi)的稅率13%計提嗎?
您好老師,請問一下小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,物業(yè)公司自己出租的房屋,并收取租戶的水電費(fèi)如何做賬, 1.我們是找租戶收取本月的水電費(fèi)然后開具收據(jù)給租戶。收取電費(fèi)1.5一度,水費(fèi)是6元一頓。 繳納電費(fèi)是1.2一度,水費(fèi)是4元一頓。 2,收到租戶繳納的水電費(fèi)由物業(yè)公司繳納供電局,供電局并開局發(fā)票給物業(yè)公司,請問這個應(yīng)該做全不收入,還是做繳納供電局和水電局以后得差額做收入,還是直接走其他應(yīng)付款呢。
老師,我們公司的電費(fèi),物業(yè)開不了發(fā)票,只能是復(fù)印供電局開給物業(yè)的發(fā)票和物業(yè)的收費(fèi)單據(jù);像這種情況能入賬做費(fèi)用票嗎
@郭老師 老師 請給一個分割單的收據(jù)模板好嗎,謝謝,情況是這樣的:情況是這樣的,我們電費(fèi)交給物業(yè)公司,但是物業(yè)公司也是代收的,供電局開的發(fā)票是開給一個房地產(chǎn)公司,現(xiàn)在物業(yè)說讓我把分割單的收據(jù)發(fā)給他們,我不知道這收據(jù)是什么樣的模板。
使用權(quán)資產(chǎn)原值匯算清繳時要填到資產(chǎn)折舊明細(xì)表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補(bǔ)交原來月份嗎?投標(biāo)需要
出口退運(yùn)時,之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會計處理
老師,珠寶店個體戶開普票稅點(diǎn)是1個點(diǎn)嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報送財務(wù)報表是把24.12期的報表再報送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計提所得稅,在25年1月份計提的,因此24年4季度財務(wù)報表中所得稅為0,匯算清繳的年度財務(wù)報表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個問題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了,我入系統(tǒng)的時候可不可以計提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計提的分錄憑證上日期也寫這個日期可以嗎,就這兩個問題,麻煩老師細(xì)一點(diǎn)幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)誰申報啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)1月8日,甲公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費(fèi)20萬元(不考慮增值稅),全部款項(xiàng)以銀行存款支付,該設(shè)備預(yù)計可使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為50萬元,采用直線法計提折舊,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對其一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造,該生產(chǎn)線的原價為2000萬元,已計提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價為100萬
好的,謝謝
問題現(xiàn)在我收到供電局的電費(fèi)發(fā)票了,和分公司開過來的收據(jù),我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?借其他業(yè)務(wù)成本-電費(fèi),貸都不懂用什么科目,款我又沒有付給分公司。
借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款就行了
好的,謝謝老師
問題,錢沒付出去。銀行存款的錢會對不上的
你掛往來就行了哦
問題現(xiàn)在我收到供電局的電費(fèi)發(fā)票了,和分公司開過來的收據(jù),我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?借其他業(yè)務(wù)成本-電費(fèi),貸都不懂用什么科目
怎么辦??這個
我還是不明白,怎么個掛往來法
借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款
正確的全部分錄是什么
借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借其他業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款
謝謝老師。知道了
滿意請給五星好評,謝謝