你好,就把收入填寫在免稅收入欄
老師好,我們是農(nóng)業(yè)合作社,一直也沒有收入,今年7月份收到一筆政府補(bǔ)貼款30萬(wàn),我們也沒有開過(guò)發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)上個(gè)季度的稅款,請(qǐng)問(wèn)需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?
填寫季度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),營(yíng)業(yè)成本,我們是幼兒園業(yè)務(wù)活動(dòng)成本多點(diǎn),管理費(fèi)用也有,那申報(bào)表那個(gè)營(yíng)業(yè)成本我該怎么填,還有營(yíng)業(yè)收入,我們有政府補(bǔ)助的收入財(cái)務(wù)報(bào)表我放營(yíng)業(yè)外收入,收的學(xué)費(fèi)放在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,提交企業(yè)所得稅時(shí),只有營(yíng)業(yè)收入,我是填兩個(gè)收入合計(jì)還是只填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
我們是農(nóng)村種植合作社的,按季申報(bào)企業(yè)所得稅!免稅的。收入有30萬(wàn),成本沒數(shù)!該如何填寫申報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn)季度的企業(yè)所得稅如何申報(bào)?營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額金額如何填寫?我們是一般納稅人
老師好,企業(yè)以前所得稅申報(bào)時(shí),收入和成本利潤(rùn)都沒有填,都是零,我這個(gè)季度申報(bào)按正常是應(yīng)該把本年累計(jì)數(shù)的收入成本和利潤(rùn)填報(bào),但我的報(bào)表是從當(dāng)期做的,以前沒有帳,按照全年的收入填寫,又和報(bào)表上的收入對(duì)不上,應(yīng)該怎么辦?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā),開具銷項(xiàng)發(fā)票可以開研發(fā)和技術(shù)服務(wù)嗎
老師,請(qǐng)教一下,老板是A公司的法人,同時(shí)又是B公司的股東之一,他想拿A公司的設(shè)備投資入股B公司,需要先將設(shè)備轉(zhuǎn)讓給他個(gè)人然后再入股嗎?
老師,湖南公司注銷已取得清稅證明了,工商也已經(jīng)進(jìn)行清稅組公示和債權(quán)人公告了,下一步是不是等公示期滿,再操作,下一步又是怎么操作注銷呢?可以網(wǎng)上辦理嗎?
2022年暫估成本,發(fā)票在2024年匯算清繳之前回來(lái),滯納金算多長(zhǎng)時(shí)間的?
老師好 我們公司去年納稅信用等級(jí)都還是a級(jí) 今年就變成M級(jí)了 說(shuō)100208評(píng)價(jià)年度內(nèi)無(wú)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是怎么回事? 我明明有收入啊 每個(gè)月也在交增值稅 去年開票都有700多萬(wàn)?
2025年4月補(bǔ)交2024年的印花稅和附加稅,匯算清繳時(shí)請(qǐng)問(wèn)怎么填?
老師,我是一家建筑勞務(wù)分包公司,目前還沒有建賬,請(qǐng)給我發(fā)一份適合的科目表,行嗎?
老師您好,我們公司賬戶被凍結(jié)了,4月對(duì)公賬戶一分錢都沒進(jìn)來(lái),公司賬戶對(duì)應(yīng)一個(gè)網(wǎng)店,一個(gè)月回款才14000。 我們?yōu)槭裁磿?huì)繳納6000的銷項(xiàng)稅呢?
老師,內(nèi)賬好幾個(gè)公司,二級(jí)科目是各公司名稱,三級(jí)科目才是各業(yè)務(wù)的設(shè)置科目,可以參考學(xué)堂哪個(gè)企業(yè)呢
老師,匯算表A105000,我把原材料,費(fèi)用類,包括財(cái)務(wù)費(fèi)用的調(diào)整 金額都填入第45列的其他的調(diào)增金額可以嗎,就不去填賬載金額,稅收金額了
免稅一欄是灰色的
你截圖上來(lái)看看吧。
老師麻煩幫我看看是這樣填的嗎
是的,就是這樣填的
因?yàn)樗麄円郧皼]做過(guò)賬,什么東西都沒有,這個(gè)資產(chǎn)總額填多少合適。還有營(yíng)業(yè)成本?
你實(shí)際是多少就填多少,編的話你們自己看著辦的